Уважаемые клерки, огромная просьба помочь разобраться с экспортом))) Может не там и искала, но не нашла развернутого ответа на свои вопросы.
На одной ГТД указаны следующие коды:
1010 - таможенные сборы за таможенное оформление
и 3050 - Вывозная таможенная пошлина.
На таможню уплачивались по платежному поручению авансовые таможенные платежи.
Вопросы в следующем:
1. Как проводить в учете таможенный сбор на каких счетах? Я так понимаю, что только бухгалтерской справкой? Ведь таможня не предоставляет никаких подтверждающих документов... 44-76 Правильно будет? И потом эту сумму можно списать на с/с?
2. И как отразить таможенную пошлину? так же бухгалтерской справкой и на какие счета ставить? Или можно одной суммой провести (таможенный сбор + пошлина)?
3. Будет ли являться ГТД подтверждающим документом об уплате этих сборов?
Спасибо))



