Добрый день, Уважаемые клерки. Помогите пожалуйста разобраться с такой ситуацией:мы поставщики
01.10.09- оплата от покупателя=47000р.
13.10.09- оплата от покупателя=235000р.
30.10.09- отгрузили станок на сумму 470000р.
14.01.11- возвратили нам товар на сумму 470000р со всей необходимой документацией, при этом мы узнаём, что товар на учёт покупатели не ставили, т.е обратную реализацию не сделать.
17.01.11-мы отгружаем др.станок на сумму 470000р
24.01.11-покупатели доплачивают 188000р.
1)Как это всё провести в 1С8.2, редакция 2.0
2)что делать с НДС?
3)какая сумма должна попасть в книгу покупок, продаж?
Я провела возврат товара-НДС завис на 19.3сч. краснотой.
Помогите пожалуйста![]()



Если можно, напишите поэтапно, я совсем запуталась
Голова идёт кругом

Я разобралась!!!!!!!!