Добрый день!
Не могли бы вы мне подсказать, как правильно исправить ошибку? Дело в том, что в мае месяце, т.е.уже во 2-м квартале пришло письмо от поставщиков с документами (накладная и счет-фактура) за 1 квартал. Бухгалтерия об этом поступлении ничего не знала, товар этот еще не продан. Как в данном случае лучше поступить, не подавая корректировочных деклараций? Можно ли датой проставленной на штампе конверта провести эти документы во 2-м квартале?




