Подскажите, не понимаю оформляю реализацию в 1с (по проводкам все понятно) продаем - авто, оформлю это числом 20-24 как дир решит, НО не суть! Программа выдает мне:
Подготовка к передачи ОС
Д 44 К 02 сумма амортизации за ИЮНЬ??????
Д 02.01 К 01.09 (это в 1с с/счет "списание ОС") на сумму амортизации (+ АММОРТИЗАЦИЯ за ИЮНЬ!!!!!!)
Д 01.09 К 01.01. стоимость ОС
Передача ОС ну там понятно проводки по реализации) Д62К91, Д91К68, Д91К01.09...
Ну и оформяю сч-ф (для себя т.к. реализация идет физ лицу)
Так вот кто прав я или фирма 1с, надо ли при реализации ОС в середине месяца начислять амортизацию за этот месяц или нет? (я думаю нет а вот в 1с она начисляется)? как сделать правильнее?




ну предположила, может делить надо пропорционально дням (до продажи), но это просто предположение.....
СПАСИБО за это Январь Модератор