Добрый день!
Ситуация:
Реализуем российский товар в РБ по одной поставке не можем подтвердить факт экспорта.
Я так понимаю на реализованный товар по ставке 0% начисляю к оплате НДС18% по истечении 180 дней.
А что делать с НДС, который поступил от поставщика по этому товару?
В зачет могу брать?
Получается зачесть входящий НДС я могу только в квартале покупки или в квартале, когда истекут 180 дней?


Ответить с цитированием



