×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 50
  1. Аноним
    Гость

    Эврика Цессия, отражение в 1С???

    Уважаемые бухгалтера! Помогите правильно отразить в 1С - цессия (согласно договоров уступки права требования), с трех сторон в качестве "Цедент", "Цессионарий" и "Должник"!!! По-мо-ги-те!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    26.02.2004
    Сообщений
    924
    переведите свою кредиторскую задолженность с цедента на цессионария и все.

  3. Аноним
    Гость
    А если серьезно??

  4. Клерк Аватар для kot
    Регистрация
    01.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    2,772
    Озвучте проводки, мы вам скажем как их отразить в 1С.

    Если не знаете проводок, то вам в другой раздел форума.

  5. Клерк
    Регистрация
    26.02.2004
    Сообщений
    924
    А если серьезно??
    Если серьезно ты Вы кто в этом договоре, какая у вас задолженность дебит или кредит и т.д, какая 1-с., на каком счете? Пишите поможем

  6. Аноним
    Гость

    Эврика Цессия!!!

    В бухгалтерском учете первоначального кредитора (цедента) уступка права требования отражается следующим образом:

    Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Цессионарий"
    Кредит 91-1 "Прочие доходы" - на сумму задолженности нового кредитора (цессионария) по договору цессии;

    Дебет 91-2 "Прочие расходы"
    Кредит 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - на сумму реализованной дебиторской задолженности, по которой она числится на балансе цедента.

    При заполнении бухгалтерской отчетности информация об операциях по уступке права требования отражается в Отчете о прибылях и убытках (форма N 2) по строкам 090 "Прочие операционные доходы" и 100 "Прочие операционные расходы".

    У ЦЕССИОНАРИЯ (нового кредитора):
    При переходе права требования дебиторской задолженности по сделке уступки права требования дебетуется счет 58 "Финансовые вложения" в корреспонденции со счетом учета расчетов:

    Дебет 58 "Финансовые вложения"
    Кредит 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты с цедентом" - на сумму фактических затрат на приобретение дебиторской задолженности.

    Погашение дебиторской задолженности должником отражается в учете цессионария проводками:

    Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты с должником"
    Кредит 91-1 "Прочие доходы" - на сумму дебиторской задолженности, подлежащей взысканию с должника;

    Дебет 91-2 "Прочие расходы"
    Кредит 58 "Финансовые вложения" - на сумму фактических затрат на приобретение дебиторской задолженности;

    Дебет 51 "Расчетный счет"
    Кредит 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Расчеты с должником" - на сумму фактически поступивших денежных средств.

    В дальнейшем новый кредитор (цессионарий) может либо переуступить данное требование другому субъекту хозяйственной деятельности, либо самостоятельно взыскать с должника сумму долга.

    В бухгалтерском учете организации-должника происходят изменения только в аналитическом учете. Делается это в момент получения должником извещения, что произошла смена лиц в обязательстве.

  7. Аноним
    Гость

    Эврика

    1С 8.1, и что еще главное, в качестве Цессионария:
    1)Дт58 Кт76,
    2)Дт76 Кт91,
    3) Дт91 Кт 58
    4)Дт51 Кт76 - удваивается значение 76 счета!!! ???

    В качестве Цедента:
    1)Дт 76 Кт91,
    2)Дт 91 Кт62,
    3) Какими счетами закрыть 76 и 62

    (:-((

  8. Клерк
    Регистрация
    26.02.2004
    Сообщений
    924
    4)Дт51 Кт76 - удваивается значение 76 счета!!! ???
    и еще одна проводка д76 к 51 и тогда нечего не удваивается (оплата цеденту)
    Последний раз редактировалось Тишина; 15.06.2009 в 17:11.

  9. Клерк
    Регистрация
    26.02.2004
    Сообщений
    924
    В качестве Цедента:
    1)Дт 76 Кт91,
    2)Дт 91 Кт62,
    3) Какими счетами закрыть 76 и 62
    62 у Вас сам закрылся. до этого была проводка Д 62 К90
    где проводка Д51 к 76 -вот и 76 закрылся

  10. Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Здравствуйте!
    Мы - цессионарий. приобрели право требования долга, но долг скорее всего не будет уплачен должником. Запуталась с оформлением проводок (с субконто) 1С 8.2.

    Делаем проводки:
    58 - 76 (приобретено право требования)
    76 - 51 (оплачено цеденту)

    1). Верно ли, что на этом пока все и списать стоимость приобретенного права требования (91 - 58) нельзя, т.к. должник его не оплатил и не собиравется?

    2). Какое субконто выбирать к счетам?
    У меня получается:
    58.05 (приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг) - 76.09 (прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами), это верный выбор?
    Верно ли, что к 76 я указываю в субконто Цедента и договор цессии? Что в таком случае указывается к 58? Должник? Но с ним у нас нет никаких договоров. Если не должник, то что тогда? Как в учете появится информация о том, что должник у нас есть?
    Помогите, пожалуйста, кто уже проводил такие операции.

  11. Клерк
    Регистрация
    08.07.2011
    Сообщений
    10
    1.Верно.На 58.05 зависнет сумма, за которую вы купили дебиторку.Пока сумма не будет вам оплачена новым дебитором вы не сможете провести доход через 91.01, а расход через 91.02.
    2.Субсчета верные. На всякий случай в уч.политике можете дописать, что 58.05 используется для фин.влож-й в дебиторскую задолженность по договорам цессии. И у 76.09 и у 58.05 в субконто поставите договор цессии. Причем, на основании договора цессии вам, как новому требователю долга должны быть переданы все документы, желательно по акту приема-передачи(договор, накладные, акт сверки), подтверждающие долг должника перед цедентом. Эти документы у вас должны быть, а то скажут, что сделка липовая.

  12. Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    В 1С8.2 только начала работать, не могу понять, какими документами отразить движения по договору уступки права требования?

    1. Приобретено право требования:
    Дт. 58.02 Должник Кт. 76.09 Цедент

    2. Переуступлено (реализовано) право требования новому кредитору:
    Дт. 76.09 Новый кредитор Кт. 91.01 доход от реализации права треб.
    Дт. 91.02 Кт. 58.05 Должник - выбытие актива.

    3. Начисление НДС с межценовой разницы между стоимостью поступления и выбытия актива по ставке 18/118
    Дт. 91.02 Кт. 68.02

  13. Клерк
    Регистрация
    08.07.2011
    Сообщений
    10
    Сколько у вас договоров цессии? И купить и продать одну и ту же задолженность в одном договоре не получится. Желательно указать цифры (можно примерные) для понятия сделки цессии.

  14. Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    У меня вопрос как оформить сделку в 1С8, с проводками, с договорами я разобралась.
    Я нашла такой способ оформления в 1С.
    У меня два договора цессии. На покупку задолженности (продавец - Кредитор1, покупатель я- Кредитор2 и собственно Должник) и продажу (продавец я - Кредитор2, покупатель - Кредитор3 и Должник).

    Купили задолженность:
    Дт. 58.05Должник Кт. 76.09Кредитор1 - 1600руб. -оформила ручной операцией

    Продажа задолженности
    Дт. 79.09 Кредитор3 Кт. 91.02 - 2000руб. , Дт. 91.02, Кт. 68,2 - 61 руб. ((2000-1600)/118*18) - оформила документом реализация товаров, услуг+сч.ф.

    Проводку Дт. 91.02 Кт. 58.05Должник - 1600руб. оформила документом "корректировка" долга, вид операции "списание задолженности"

    В декларацию по прибыли тянет в "нужные" листы.
    Как думаете, правильно? Может кто-то по другому оформлял?

  15. Клерк
    Регистрация
    08.07.2011
    Сообщений
    10
    Продажа задолженности
    Дт. 79.09 Кредитор3 Кт. 91.02 - 2000руб.

    Скорее всего вы хотели написать Дт. 76.09 Кредитор3 Кт. 91.01 - 2000руб.
    Я бы сделала все так же за исключением первой ручной проводки. У нас 8.2УПП Ручные проводки делать нельзя.Я бы первую проводку сделала через Корректировку долга.Операция:Проведение в/з.

  16. Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Цитата Сообщение от Dmok72 Посмотреть сообщение
    Продажа задолженности
    Дт. 79.09 Кредитор3 Кт. 91.02 - 2000руб.
    Скорее всего вы хотели написать Дт. 76.09 Кредитор3 Кт. 91.01 - 2000руб.
    ага, опечаталась

    Цитата Сообщение от Dmok72 Посмотреть сообщение
    Я бы сделала все так же за исключением первой ручной проводки. У нас 8.2УПП Ручные проводки делать нельзя.Я бы первую проводку сделала через Корректировку долга.Операция:Проведение в/з.
    спасибо, попробую

  17. Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Dmok72, большое спасибо!
    Единственное, что не понятно -
    И у 76.09 и у 58.05 в субконто поставите договор цессии.
    76.09 - субконто цедент и договор цессии с ним. 58.05 - субконто должник? (так у svetuochek в примере написано), а с ним у нас договоров нет... Ему только делали уведомление о том, что у него теперь новый кредитор.
    С 58.05 что-то никак не разберусь .

    Также вопрос - что посоветуете сделать в том случае, если мы заранее знаем, что должник никогда долг нам не оплатит - списать через 3 года?

  18. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от grebenka Посмотреть сообщение
    если мы заранее знаем, что должник никогда долг нам не оплатит - списать через 3 года?
    Вы обязаны получить сведения о том что оплаты не будет причём в письменном виде.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  19. Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    ZloiBuhgalter, спасибо, обязательно получим.
    А как же насчет 58 счета и субконто?

  20. Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    ZloiBuhgalter, спасибо, обязательно получим.
    А как быть насчет 58 счета и субконто?

  21. Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Цитата Сообщение от Dmok72 Посмотреть сообщение
    И у 76.09 и у 58.05 в субконто поставите договор цессии.
    На счете 58.05 субконто1 - контрагенты, субконто2-договора.
    Я считаю, что 58.05 субконто1 должно быть "должник", потому что мне перешло право требования задолженности с "должника", субконто2-договор цессии.

  22. Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Вы обязаны получить сведения о том что оплаты не будет причём в письменном виде.
    А что это даст? Разве что договор прощения долга оформить. Если не оформлять то в любом случае списывать по сроку исковой, хоть есть сведения, хоть нет.

  23. Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    Цитата Сообщение от svetuochek Посмотреть сообщение
    Я считаю, что 58.05 субконто1 должно быть "должник", потому что мне перешло право требования задолженности с "должника", субконто2-договор цессии.
    Да, но договор цессии у нас с цедентом, и этот договор привязан к договорам контрагента-цедента. Должник же не подписывал его, фактически не является участником договора и мы не можем этот договор ему вписать. С должником фактически никаких бумажных отношений, подписанных им и нами, нет.
    Последний раз редактировалось grebenka; 12.07.2011 в 15:22.

  24. Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Но взаимоотношения у вас возникают с должником, вы приобрели права требования задолженности с него. Вы же к должнику будете обращаться за возвратом задолженности (в общем случае). А отношения с цедентом у вас закончились после оплаты за полученное право требования.

    Например, если ситуация с векселям: с вами за продукцию рассчитались векселем сбербанка, тогда проводки:
    Дт58.02 Сбербанк Кт62.01 покупатель - оплата векселем
    Дт.51 Кт.58.02 Сбербанк - погашен вексель
    Я бы такие проводки сделала, аналогично делаю проводки по счету 58.05 по приобретенным правам

  25. Клерк
    Регистрация
    26.08.2008
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    421
    svetuochek, спасибо, попробую сделать, как Вы советуете.

  26. Клерк Аватар для Ryska
    Регистрация
    24.04.2010
    Сообщений
    6
    Добрый день, коллеги!
    Купили долги по договору цессии (у МУП ЖКХ, т.е. задолженность за жилищно-коммунальные услуги населения). Фирма на ОСНО. Теперь некоторые жители платят нам через р/с свою задолженность. Какой это разрез деятельности (если смотреть Справочник в 1С "Движение денежных средств" - текущая или финансовая? Может я неправильно определила, но поставила "Финансовая". все таки при принятии этого договора к учету, используется сч. 58 "Финансовые вложения"... Еще наша фирма в этом году оказывала услуги автотранспортной организации по аренде погрузчика, и вот собираем долги с жителей, которые купили у МУП ЖКХ.
    Буду благодарна за любые мнения по данному вопросу. У меня 1С 7.7 релиз 527.

  27. Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Сообщений
    4
    Цитата Сообщение от svetuochek Посмотреть сообщение
    В декларацию по прибыли тянет в "нужные" листы.
    Добрый день, подскажите на каких счетах в налоговом учете это отразилось? У меня в налоговом учете по аналогичной операции вообще не сформировались проводки дохода от переуступки и соответствующего расхода?

  28. Клерк Аватар для svetuochek
    Регистрация
    23.05.2008
    Адрес
    г. Таганрог
    Сообщений
    840
    Цитата Сообщение от ООВ Посмотреть сообщение
    на каких счетах в налоговом учете это отразилось?
    На цифрах примера из поста 14.
    Если 1С7
    Приобретение права требования:
    Дт Н02.06 (односторонняя) - 1600 руб.

    При продаже права требования:
    Кт.Н06.07 - выручка от уступки права требования без НДС - 1939руб
    Дт.Н07.09 Кт Н02.06 - списана стоимость приобретенного актива 1600р

    А в 1С8 в налоговом учете отражается на тех же счетах что и в БУ

  29. Клерк
    Регистрация
    30.01.2009
    Сообщений
    4
    svetuochek, спасибо, можно еще вопрос: нужно ли выставлять сч/ф если сделка прошла с фин. результатом 0
    Купили задолженность:
    Дт. 58.5Должник Кт. 76.5Кредитор1 - 406руб.
    Дт Н02.06 - 406 руб.
    Продажа задолженности
    Дт. 76.5 Кредитор3 Кт. 91.1 - 406руб. выручка от уступки права требования без НДС?
    Кт.Н06.07 - 406 руб.
    Дт. 91.2, Кт. 58.5Должник - 406 руб. списана стоимость приобретенного актива
    Дт.Н07.09 Кт Н02.06 - 406 руб.

  30. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от svetuochek Посмотреть сообщение
    На цифрах примера из поста 14.
    Если 1С7
    Кт.Н06.07 - выручка от уступки права требования без НДС - 1939руб
    Подскажите, а при начислении НДС
    Дт 91.2 Кт 68.2
    в НУ нужно делать проводку
    Дт Н07.09?

    И еще вопрос, не очень понятно "выручка от уступки права требования без НДС".
    Если мы не продаем далее эту д/з а получаем долг от должника, то
    Дт 51 Кт 91.1 на сумму с НДС? или за вычетом НДС с разницы (18/118)?
    И в НУ так же как в Вашем примере при продаже Кт Н06.07?
    Вопрос возник из-за того, что БУ и НУ не идет как раз на сумму НДС с этой разницы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы