×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440

    Кредит-нот в учете.

    Здравствуйте.
    С недавних пор у поставщиков появилась тенденция выставлять нам кредит-ноты, хотелось бы понять, как правильно этот момент отражается в бухгалтерском и налоговом учете у меня как покупателя.
    Дано, например - ТД на 23569 евро, реальная поставка на 23000 евро, на 569 евро недопоставка и кредит-нот. Объясните мне пожалуйста, что со всем этим делать.
    Когда таких случаев было 1-2 и кредит-нот мы получали в разумные срокия я просто приходовала в учете сразу материалов на меньшую сумму, пошлины и НДС "размазывала" всю сумму, что указана в ТД на те материалы, которые фактически оприходвала.
    Теперь пришло время понять, как эти моменты отражать правильно.
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А откуда берется сумма
    23569 евро
    в декларации?

  3. #3
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Насколько я понимаю из сбивчивых и не совсем внятных объяснений - поставщик грузит машину, таможит, отправляет и только потом дня через 2 или мы предъявляем претензию, что вы нам недо(пере)грузили или они сами высчитывают и согласовывают с нашим складом.
    КАК они при этом проходят таможню, смутно представляю, но факт на лицо. Таким образом и получается, что в декларации 23 569, по факту 23 000, НДС и пошлины уплачены с 23 569. Поставщик для урегулирования взаиморасчетов с ним выставляет кредит-нот. . И даже если я буду просто тупо приходовать материалы меньше, чем в декларации и по факту как они поставили, ссылаясь на кредит-нот, чтобы сразу урегулировать взаиморасчеты с поставщиком, что делать с разницей по НДС и пошлине, я представляю слабо.
    Вернее, представляю, что их надо списывать через 91 на непринимаемые .

    Поставщиков "обижать" не рукомендуется, они все "карманные" итальянцы, с которыми сложно достаточно договариваться исправить документы, им проще довыставить лишнюю бумагу (кредит-нот) тем более, что их это избавляет от обязательств, чем исправлять декларации. И что-то мне сдается, что декларации исправить уже нельзя после пересечения границы, верно ведь?
    Последний раз редактировалось Диана78Ya; 27.07.2011 в 15:00.
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    поставщик грузит машину
    И оформляет документы на отгрузку (инвойс, СМР) на сумму
    23569 евро,
    , декларант на таможню подает документы и заявляет по ним стоимость груза на эту сумму. Далее вы получаете товар, обнаруживаете что его там на 23000 и сообщаете об этом итальянцам (полным беспредельщикам по моему многолетнему опыту общения с ними). Они выставляют ноту на снижение стоимости. Похоже?
    Последний раз редактировалось Тоня; 27.07.2011 в 15:09.

  5. #5
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Да, Тоня, Вы прекрасно мне же объяснили, что у меня происходит. Сама я стройно сформулировать не могла.
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Когда-то мы здесь цеплялись за такую проблему... можешь попробовать поискать..ключевых слов правда не вспомню. Теоритически можно подать корректировку ТС и заявление на возврат излишне уплаченных платежей, но...досмотра не было, груз никто не видел, имхо таможенники не отКТСят эту декларацию. Мне тоже тогда не пришла в голову правильная схема учета платежей. Ведь НДС уплачен, в 47 графе указан, но по факту вроде бы совесть не позволяет учесть их в себ\сти. А валютный контроль как ведомость закрывает? Ты им к справке прилагаешь ГТД на 23569 и ноту на 569?

  7. #7
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Валютный контроль да, именно так.
    Наверное так и стоит делать пока - приходовать по факту, разницу в пошлинах и НДС списывать на непринимаемые и все.
    Мне что-то просто показалось, что какие-нибудь рассчеты по претензиям тут должны участвовать, нет?

    Вот если порассуждать - у нас тут 2 направления взаимоотношений - с Поставщиком и с Таможней.
    Вариант 1. Приходую все по ТД, на основании ноты уменьшаю себе кредиторку, беру весь НДС к зачету, пошлина участвует в формировании с\с. Я собственно так пару раз и делала. Риски при проверке - НДС снимается, пошлина, участвующая в формировании с\с пересчитывается, часть списанной по ноте кредиторки из н\у расходов вычитается, не говоря уже о недостаче на складе.
    Вариант 2. Приходую по факту, к ТД прилагаю кредит-нот, таки образом получаю - верное приходование материалов и избегаю недостачи, ровное сальдо по взаиморасчетом с поставщиком.
    НДС беру к зачету и пошлину в формирование с\с только в той части и сумме, на которую поставлены материалы. Остаток (разницу) по пошлине и НДС между заявленными в ТД и получившимися по факту отправляю на непринимаемые через 91/2. Очень мутно? Я вот что-то немного порассуждала и в принципе считаю это вариант приемлимым.

    В консультанте нашла какое-то одно единственное письмо минфина от 2001 года на эту тему.
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  8. #8
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Вот из этого письма
    Кредит - нота является документом, подтверждающим волеизъявление (или простое соглашение) сторон на изменение условий внешнеэкономической сделки (в частности, оформленной импортным контрактом с отсрочкой платежа), в том числе по кредиторской задолженности за поставленную продукцию в течение срока исполнения обязательств по контракту.
    Уменьшение кредиторской задолженности в виде скидки с контрактной цены в сторону ее уменьшения может быть оформлено кредит - нотой.
    что-то мне подумалось, а не покажется ли заманчивым посчитать мне сумму кредит-ноты в доход. И не надо ли мне налог на прибыль заплатить с этого удовольствия? У меня же для проверяющих нет доказательств, что фактически сразу поставили меньше, а есть и именно поэтому поставщик производит уступку. А так если тупо смотреть ТД и кредит-ноту на самом деле получается, что мне все поставли и сделали скидку?!
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  9. #9
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Ну хорошо хоть в тексте кредит-ноты они признают, что поставили меньше и пишут
    Наш счет 94 от 04.07.2011
    02760769 -
    СТОЙКА В СБОРЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИДНЕЙ ASS.MON.CNT SDN2---TLL (на разницу в 40 шт., выставленных ошибочно)
    кажется, это может частично снять вопрос с доначислению налога на прибыль на сумму ноты.
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А так если тупо смотреть ТД
    Ну здрасьте! Давно у нас таможенная декларация используется для учета ТМЦ? У тебя есть инвойс, по факту прихода оформи торг-3, на ее основании претензия поставщику (ты же как-то сообщаешь итальянцам о том, что загрузили меньше) и нота от них как их согласия с тем, что они раздолбаи, в следствие чего уменьшают твою кредиторку.
    А в приведенном тобой письме под кредит-нотой традиционно понимают документ на оформление скидки. У тебя не скидка, цену за единицу товара тебе никто не снижал, у тебя недопоставка/расхождение факта с данными товаросопроводительных документов, с чего воздух в доход включать.
    Вариант 1.
    Через год в 41 счете черт ногу сломит.

  11. #11
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Через год в 41 счете черт ногу сломит.
    ну это-то точно, тем более, что у меня эти случаи могут касаться и 41 и 10, а на 10 вообще пусть попробую догадаться что куда пошло при наших немалых объемах и пошло ли оно вообще куда-нибудь или на складе валяется, я сама-то это могу понять только при огромном желании.
    Значит, торг-3, да? Я не составляла, это вопрос решался по звонку-письму закупшика. Дооформлю, спасибо.

    И все же как тебе вариант:


    Цитата Сообщение от Диана78Ya Посмотреть сообщение
    Приходую по факту, к ТД прилагаю кредит-нот, таки образом получаю - верное приходование материалов и избегаю недостачи, ровное сальдо по взаиморасчетом с поставщиком.
    НДС беру к зачету и пошлину в формирование с\с только в той части и сумме, на которую поставлены материалы. Остаток (разницу) по пошлине и НДС между заявленными в ТД и получившимися по факту отправляю на непринимаемые через 91/2.
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Для меня это на данный момент вообще единственно понятный вариант. Хотя жаба по поводу траты 91 счета, конечно, душит.

  13. #13
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Тоня, огромное спасибо.
    Ну жаба да, душит, но пока мы по уши в убытках, можно позволить себе такую малость. Тем более, что это на самом деле малость в наших масштабах.
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    77
    Диана78Ya, много времени прошло, как вы все-таки работаете? Поделитесь, пожалуйста. У нас ситуация один в один. А опыт тут очень важен)))

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2013
    Адрес
    Россия Москва
    Сообщений
    1
    И даже если я буду просто тупо приходовать материалы меньше, чем в декларации и по факту как они поставили, ссылаясь на кредит-нот, чтобы сразу урегулировать взаиморасчеты с поставщиком, что делать с разницей по НДС и пошлине, я представляю слабо.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, проводки при получении кредит-ноты

    Получаем товар 41.01 60.21 1000
    Недостача 76.02 41.01 200
    Кредит-нота 60.21 76.02 200

    Так? Ну и курсовые разницы на 91

    Где-то читала, на кредит-ноту накручивают НДС, тут что наоборот на непринимаемые из вычета кидать. Как правильнее?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)