×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 37
  1. #1
    Елъен
    Гость

    Вопрос книга доходов и расходов

    УСН, при формировании книги учета доходов и расходов, оплата ФСС в колонке (в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы) не включает оплату , не могу понять почему, или ФСС не уменьшает базу?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    О какой УСН речь?
    КРоме того, в книге давно нет такой графы, уж несколько лет как там всего 5 граф, а не 7

  3. #3
    Eлъен
    Гость

    Вопрос

    на УСН доходы минус расходы
    ФСС социальное страхование и страховнаие от несчастных случаев уменьшает налоговую базу ?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Конечно. Вы что-то не так проводите

  5. #5
    Елъен
    Гость

    Вопрос

    а как разъяснить этот текст?????

    При расчете единого налога организации, применяющие упрощенку, включают в состав доходов:
    – выручку от реализации (ст. 249 НК РФ);
    – внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ).
    Такой порядок предусмотрен пунктом 1 статьи 346.15 Налогового кодекса РФ.

    Доходом в целях налогообложения признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме (ст. 41 НК РФ). Суммы финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний организация должна использовать строго по целевому назначению (п. 10, 11 Правил, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 5 февраля 2010 г. № 64н). Перечень мероприятий, подлежащих такому финансированию, приведен в пункте 2 Правил, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 5 февраля 2010 г. № 64н.

    При этом расходы, оплаченные за счет средств ФСС России, при расчете единого налога не учитываются (п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ).

    Таким образом, при финансировании предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний за счет ФСС России организация не получает экономической выгоды, а значит, такие суммы не нужно учитывать в составе налогооблагаемых доходов.

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Елъен, а причем тут взносы? Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний - это когда ФСС выделяет деньги организации на эти меры. А ни тогда, когда организация платит взносы в ФСС

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2011
    Сообщений
    68

    Книга доходов и расходов

    УСН 15 %-работников нет. У меня несколько вопросов:

    1. МРОТ исходя из которого исчисляются фиксированные платежи надо включать в расходы при исчислении налоговой базы?

    2. Что делать если по ККТ пробили случайно большую сумму? В 1-м квартале мой ипешник пробил чек с лишними нулями случайно. По ККТ сделал возврат суммы, приложил акт о возврате. Однако необнуляемая сумма в Z-отчете не уменьшилась. В налоговую он по этому возврату ничего не писал и вообще туда не ходил. Доходы в 1 кв на эту сумму не уменьшались, т.к. нет разрешения ИФНС. Собирается пойти в августе с этим вопросом туда. Какие штрафы нам могут грозить за это?

    Спасибо !

  8. #8
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. вы этот мрот кому то как то выплачиваете?
    2. делать км-3, на его основании уменьшается выручка;

    Цитата Сообщение от agafono Посмотреть сообщение
    Доходы в 1 кв на эту сумму не уменьшались, т.к. нет разрешения ИФНС. Собирается пойти в августе с этим вопросом туда. Какие штрафы нам могут грозить за это?
    а бутерброд с сыром ифнс вам разрешила на завтрак делать?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2011
    Сообщений
    68

    Книга доходов и расходов

    [QUOTE=Andyko;53377975]1. вы этот мрот кому то как то выплачиваете?

    У ИП работников нет, а за себя он не может включить мрот в расходы ? это же считается тоже зарплата только установленная не трудовым договором а законодательством.

  10. #10
    I love Ricky! Аватар для Lenik
    Регистрация
    07.08.2007
    Адрес
    П
    Сообщений
    2,915
    Цитата Сообщение от agafono Посмотреть сообщение
    же считается тоже зарплата
    его "зарплата" - это все, что он заработал
    Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
    Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
    Все - Бог!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2005
    Адрес
    г.Киров
    Сообщений
    445
    МРОТ - это база для расчета, подобная вмененному доходу отражаемая в декларации по ЕНВД а не расход, вы же ее не должны выдавать ИП на руки

  12. #12
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    agafono, еще раз:
    предприниматель эту сумму кому то выплачивает?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2011
    Сообщений
    68

    Книга доходов и расходов

    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    agafono, еще раз:
    предприниматель эту сумму кому то выплачивает?

    нет

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.02.2011
    Сообщений
    68

    Книга доходов и расходов

    Цитата Сообщение от EvGeN11 Посмотреть сообщение
    МРОТ - это база для расчета, подобная вмененному доходу отражаемая в декларации по ЕНВД а не расход, вы же ее не должны выдавать ИП на руки
    всё ясно ) спасибо

  15. #15
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    значит, и не имеет права учесть в качесте расходов
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  16. #16
    Клерк Аватар для Евгения-79
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    42
    Здравствуйте, вот такой вопрос. У нас 1С:Учет и отчетность предпринимателя. УСН 15%. Была оплачена учеба на курсах. А в книгу она не встает. Не могу понять почему Заранее спасибо.

  17. #17
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    видимо, чернила в ручке закончились;
    а для 1с есть спецраздел
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  18. #18
    Клерк Аватар для Евгения-79
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    г. Пермь
    Сообщений
    42
    если не секрет, что за спец раздел?

  19. #19
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    раздел форума с названием "1с"
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2011
    Сообщений
    78
    Скажите, пжт, в Книге ДиР в качестве первичных документов по доходам надо указывать № и дату платежки, а всодержании операции - оплата за ...?
    Или надо указывать № и дату акта об оказанных услугах?
    Спасибо!

  21. #21
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Irina.t, в книге надо указывать то и так, что и как будет однозначнобудет давать понять вам, почему эта запись в книге сделана;
    идеально было бы указывать и то и другое, но Вы можете принять иное решение, и будете правы, если расход внесен в книгу правомерно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    15.08.2011
    Сообщений
    78
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Irina.t, в книге надо указывать то и так, что и как будет однозначнобудет давать понять вам, почему эта запись в книге сделана;
    идеально было бы указывать и то и другое, но Вы можете принять иное решение, и будете правы, если расход внесен в книгу правомерно
    Не поняла ответ. У меня только доходы. Если я их учитываю по факту поступления денег на р/с, то соответственно и в Книге я должна указывать в качестве первичного документа платежку?
    Или первичным документом будет Акт, как доказательство того, что услуга оказана.

  23. #23
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от Irina.t Посмотреть сообщение
    Если я их учитываю по факту поступления денег на р/с, то соответственно и в Книге я должна указывать в качестве первичного документа платежку?
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    12.10.2007
    Сообщений
    45
    Чтобы не создавать новую тему задам вопрос в вашей.

    Организация применяет УСНО, доходы.
    Деятельность с 2007 года.
    Ни разу не заверяли в налоговой книгу учета д и р.
    Заявление о том, что будем вести ее в электр виде тоже не писали - бухгалтер вообще упустила ее из виду.
    Теперь хочу привести все дела в порядок.
    Подскажите, как теперь поступить? Распечатать все книги и отнести в налоговую?
    И самое главное, какие санкция наказательные к нам применят?

  25. #25
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от *Ирина* Посмотреть сообщение
    Заявление о том, что будем вести ее в электр виде
    не предусмотрено нормативными актами

    Цитата Сообщение от *Ирина* Посмотреть сообщение
    какие санкция наказательные к нам применят?
    200 р
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    12.10.2007
    Сообщений
    45
    Спасибо, Andyko
    В налоговой на семинаре рассказывали, что должны писать заявления, даже обозначали дату, до которой нужно сдавать. Правда, они ж не ссылаются ни на что, просто должны.

    Т.е. если я правильно вас поняла, мне следуют распечатать все книги, отнести их заверить и заплатить штраф 8*200 руб. Правильно?

  27. #27
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    нет
    во первых непонятно, что такое 8?
    а во вторых, оштрафовать могут, если они от вас книгу портребуют, а вы её не предоставите
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    12.10.2007
    Сообщений
    45
    8 - это 4 опечаталась. имела в виду, что 4 года не заверяли книги в налоговой.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    12.10.2007
    Сообщений
    45
    Все, я поняла. Распечатать, положить, а в случае проверки заплатить по 200 руб.
    Спасибо!

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    5
    Доброй ночи!
    Подскажите , пожалуйста начинающему ИП( усн 15% без работников), продажа через интернет-магазин безнал и нал в Москве,в налогой на учете в Ульяновске.
    Зарегестрировал Ип в феврале, расходы за первый квартал и второй - затраты на регистрацию ИП, ККМ, абонентская плата ККМ, и по мелочи. Есть все чеки.
    Но деятельность не велась до октября этого года ( вот неделю назад был пробит первый чек, проведена первая операция по р/с).
    По своей неграмотности никакие отчеты за первый и второй квартал не сдавал! Да и вообще КУДиР начал ввести в эл.виде только сейчас!
    Нужно ли мне сдать нулевую отчетность за 3-ий квартал до 25 октября с учетом всех расходов первого и второго кварталов? Будут ли какие санкции за несданные отчеты 1-ого и 2-ого кварталов?
    Заранее спасибо за ответы!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)