Здравствуйте, сдала НДС за 2 кв. 2011, а сейчас принесли авансовую счет-фактуру датированную июнем, там сумма налога большая, т.к. это был аванс подрядчику по договору за строительство, т.к. НДС я не смогу принимать к вычету по промежуточным счетам-фактурам (буду копить до ввода объекта в эксплуатацию, а потом возмещать), то решила подать уточненную декларацию за 2 кв. и принять НДС к вычету по авансовой счет-фактуре. В связи с этим вопросы:
1.Регистрирую счет-фактуру полученную от поставщика, а вот какой датой текущей или июнем?
2.Делаю формирование записей книги покупок (запись доп. листа) и возникает такой же вопрос, какой датой текущей или июнем?





