×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк Аватар для Софик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    г. Анапа
    Сообщений
    23

    Пожалуйста, помогите с НДС новичку!

    Здравствуйте уважаемые клерки! очень хочу надеяться на Вашу помощь. Ситуация такая. Мы УСН 6%
    Фирма "А" перечисляет фирме "В" сумму с НДС, далее фирма "В" перечисляет ее фирме "С" тоже с "НДС". фирма "С" с НДС не работает (это мы), мы же должны опять уплатить фирме "Е" уже с "НДС.
    Насколько я знаю, если мне оплатили с НДС. то я его и должна уплатить в бюджет. Получается мы тут уплатим в бюджет, и потом ещё фирме "Е" тоже уплатим НДС?????? Правильно ли я понимаю, Пожалуйста подскажите что делать в этой ситуации.
    Может можно чтобы фирма "В" написала нам письмо чтобы перечисленную сумму считать без НДС". но тогда ей вообще не выгодно будет, они его не возместят. Может существует какой-то договор что-ли, что мы по сути являемся только транзитами, и перегнать как то этот НДС???? Ничего не понимаю.... Надеюсь на помощь...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от Софик Посмотреть сообщение
    далее фирма "В" перечисляет ее фирме "С" тоже с "НДС". фирма "С" с НДС не работает
    "В" должна была не выделять НДС в ПП, но это не критично, если вы сч фактуру с НДС никому не дадите. А то что пишут в ПП неграмотные плательщики неважно.
    Кстати "В" не возместит НДС.
    Цитата Сообщение от Софик Посмотреть сообщение
    мы же должны опять уплатить фирме "Е" уже с "НДС.
    все верно
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Клерк Аватар для Софик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    г. Анапа
    Сообщений
    23
    OlgaK, Спасибо!!!!! Ещё один момент если можно!!! Например фирма "В" накрутит НДС сверху наших работ, мы этот НДС уплатим в бюджет Тогда наш налог 6% На УСН Мы заплатим учитывая с суммой НДС???, либо с суммы без НДС, которую мы уплатили в бюджет???

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    мы этот НДС уплатим в бюджет
    С чего вдруг, если вы неплательщик НДС и НДС В не предъявляли. У вас налоговая база равна уплаченной вашим покупателем/заказчиком сумме.

  5. #5
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Цитата Сообщение от Софик Посмотреть сообщение
    фирма "В" накрутит НДС сверху наших работ, мы этот НДС уплатим в бюджет
    что значит ваши работы? работы которые вы выполняете? или вам?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  6. #6
    Клерк Аватар для Софик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    г. Анапа
    Сообщений
    23
    OlgaK, Ну допустим наши работы стоят 100000, они накрутят сверху НДС 18 (он им нужен) получается 118000. Мы уплачиваем 18000 в бюджет, и выдаем им счет-фактуру . Они оплатили уже нам на р/с 118000. Далее мы перечисляем другим 90000(в.т.ч.НДС) Какая моя налогооблагаемая база при уплате 6%?
    1. 118000 - 90000 = 28000 или
    2. 100000-90000 = 10000?????

  7. #7
    Клерк Аватар для Софик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    г. Анапа
    Сообщений
    23
    Тоня, Спасибо за ответ! И счет мной тоже выставлялся без НДС. А они взяли и бахнули на Р/С большую сумму чем в счете, да ещё и вместе с НДС. И звонит говорит счет-фактуру ей подавай. Я объясняю что мы с НДС ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕМ. А она говорит что мы якобы его сверху посчитали.... Просто первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией... Запуталась. Может вообще ей вернуть этот НДС и всё???? Как говориться и не париться???? Но просто дальше другой фирме мы доодны перечислить эти деньги, но уже с НДС, руководителям трудно понять что неизбежно то, что мы будем оплачивать с НДС и сумму НДС просто потеряем.. Может я что-то плохо соображаю... Помогите..!
    Последний раз редактировалось Софик; 14.09.2011 в 13:41.

  8. #8
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    излишне перечисленное надо вернуть, да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. #9
    Клерк Аватар для Софик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    г. Анапа
    Сообщений
    23
    Andyko, КАК????????????????????????????????

  10. #10
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    что как? любым доступным вам технически способом
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. #11
    Клерк Аватар для Софик
    Регистрация
    18.04.2009
    Адрес
    г. Анапа
    Сообщений
    23
    Andyko, Я Вас не понимаю! Если можно на пальцах объясните пожалуйста!!! плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Можно в личку, правда не понимаю о чём Вы!!!!

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Софик, да очень просто - печатаете платежку и отправляете деньги обратно. Что тут может быть непонятного?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Решила не создавать новой темы - мой вопрос тоже в эту тему. В поиске ответа не нашла.
    Мы - УСН, но для покупателя выписали с/ф с НДС - требование покупателя, директор на это пошел. Теперь вопрос6 с/ф выписана сентябрем, оплата пришла в октябре. когда платить и, соответственно, отчитываться по НДС - октябрь или делать отчет в январе, тогда и платить? С одной стороны - кассовый метод, с другой НДС ... если есть мнения - подскажите. спасибо.

  14. #14
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    отчитываться по НДС - октябрь
    по ндс нет кассового метода
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  15. #15
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Спасибо, я вообще-то так и думала, но надеялась на лучшее...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)