Добрый день!
Помогите советом, пож-та!
Мы торгуем строительными материалами, причем наш поставщик сразу везет их нашему покупателю. В течении месяца идут поставки, о приеме товара свидетельствует печать покупателя на ТТН, кот привез им наш поставщик. Периодически мы выставляем ТОРГ12 покупателю, а поставщик, как правило в конце месяца выставляет нам ТОРГ12 (или 2 раза в месяц). Получается по ТОРГ12 мы реализуем то, чего на данную дату на остатках в бух учете не было., отсюда в теч месяца показываются красные остатки, (да и себе-ть приходится вручную корректировать). Кроме того, это ведь наверно просто недопустимо, или все-таки допустимо? Мне топать ногами, но проводить реализацию только если есть входящая ТОРГ12 или можно на это сильно не обращать внимание (ведь в течении квартала все выравнивается)? Если это недопустимо, то что нам грозит за такие ошибки в учете?


