1с 8.2. Корп
документ возврат товара поставщику формирует следующие проводки, кто-нибудь знает откуда берется эта разница (при условии что вернули по той же цене что и покупали)?
![]()
1с 8.2. Корп
документ возврат товара поставщику формирует следующие проводки, кто-нибудь знает откуда берется эта разница (при условии что вернули по той же цене что и покупали)?
![]()
Я думаю, что знаю, т.к. в своих предприятиях на этих разницах собаку съела в своё время
Но входной информации недостаточно:
1) Себестоимость у вас по ФИФО или по средней?
2) От какого числа было поступление товаров и от какого - возврат? А главное, было ли поступление с другой ценой после поступления, по которому Вы пытаетесь оформить возврат?
Picvic, когда разберетесь почему у вас проводку делает 60-41 на сумму 286111,14 вместо 278728,81 тогда и найдете ответ своей проводки 91-60
какую сумму с/с поставили в документе ?
кстати какая сумма была на 41 счете на 30.09 по этому товару?
Picvic, это вы проводки по первоначальному приходу написали.. теперь сальдо по 41 счету по этой проукции посмотрите на 12.10 на начало дня
на 11.10 - 286111 руб, на 12.10 - по нулям
корректировка стоимости эту разницу в ~7000 закрывает на 90 с минусом
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)