×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Закрытие месяца не проводит

    1c 7.7 бух.
    Подскажите, пожалуйста, при закрытии месяца вот что пишет ""Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
    База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Выручка была?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    да

  4. #4
    Аноним
    Гость
    может я какой-то документ не дозаполнила. не знаю какой.

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Выручка именно от продажи товаров была?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    да. от продажи покупных товаров оптом

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Никаких доп.документов заполнять не надо
    Проверьте:
    - вид номенклатуры у проданного товара
    - все ли субконто заполны по 44 и 41
    - даты реализации и закрытия месяца

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Никаких доп.документов заполнять не надо
    Проверьте:
    - вид номенклатуры у проданного товара
    - все ли субконто заполны по 44 и 41
    - даты реализации и закрытия месяца
    не понимаю что именно там проверять.
    вид номенклатуры- что там нужно проверить??
    44 там только з\п и взносы. что там может быть не заполнено?
    41 вот открываю проводки операции по продажи и там в проводке 90.2.1 - 41.1 по счет 90.2.1. не заполнено субконто. и в проводке 62.1-90.1.1 не заполнено по 90 тоже субконто....как их туда заполнить?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    вид номенклатуры- что там нужно проверить??
    Что указано, точнее это не вид, а тип в 1с называется. Должно быть "товар"
    как их туда заполнить?
    Номенклатуру откройте и посмотрите, чтобы всё поля были заполнены в товаре, потом перепроведите накладные и счета-фактуры

  10. #10
    Аноним
    Гость
    номенклатура у нас не маленькая.
    открываю любую, смотрю -там не заполнена строка Вид. а вот ТИп заполнена-товар.
    Может и вид нужно заполнить. и если через план счетов открыть счет 90.1.1 и внизу нажать субконто. то там тоже пусто в виде номенклатуры. туда что придется ее тоже всю заполнять??

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Ага, придется. И перепроводить все.

  12. #12
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    ищите групповое заполнение справочников и групповое перепроведение документов.. в 1с точно есть. но не помню уже как обработки эти называются

  13. #13
    Аноним
    Гость
    ой блииин...
    просто слово "товар" везде проставить?
    Наверное, проще сейчас в декларацию по прибыли ручками поставить сумму з\п и взносов, которые на 41 счете?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Выручка именно от продажи товаров была?
    а вот в одном месяце выручки не было а на 44 счете з\п. тогда просто галочку убрать при закрытии месяца с 44.1.1? или это должно перенестить на месяцы с выручкой??

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    просто слово "товар" везде проставить?
    Любое, какое вам нравится
    Наверное, проще сейчас в декларацию по прибыли ручками поставить сумму з\п и взносов, которые на 41 счете?
    Надеюсь, речь о 44 счете? Быстрее, да, ручками, потом спокойно исправите справочник.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ой блииин...
    просто слово "товар" везде проставить?
    Наверное, проще сейчас в декларацию по прибыли ручками поставить сумму з\п и взносов, которые на 41 счете?
    то есть на 44

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а вот в одном месяце выручки не было а на 44 счете з\п. тогда просто галочку убрать при закрытии месяца с 44.1.1? или это должно перенестить на месяцы с выручкой??
    Надо принудительно списать, иначе так и будет висеть.
    Или бух.справой или провести реализацию на 1 коп., сделать "закрытие", потом эту реализацию удалить

  18. #18
    Аноним
    Гость
    ясно, спасибо большое!!!
    я вот только не могу понять, каким образом распределяется з\п и взносы?? они ведь так и списываются, сколько есть.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Надо принудительно списать, иначе так и будет висеть.
    Или бух.справой или провести реализацию на 1 коп., сделать "закрытие", потом эту реализацию удалить
    а у нас в июле еще и товаров нет на складе чтобы реализацию провести . покупку чтоль тоже провести и удалить?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    ну вот еще и убыток в итоге получился. фирма только открылась. первый раз сдаем не пустую отчетность. не хочется убыток показывать.

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а у нас в июле еще и товаров нет на складе чтобы реализацию провести . покупку чтоль тоже провести и удалить?
    Можно и так. Но тогда проще вручную списать
    каким образом распределяется з\п и взносы??
    Ну вот так запрограммировали, что ерунду всякую пишет

  22. #22
    Аноним
    Гость
    в ручную- то есть галочку не ставить на закрытии? а в ручную сделать проводку закрытия да?
    нет ну что-то ведь распределяется с 44 счета? или это я с транспортными путаю..

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    в ручную- то есть галочку не ставить на закрытии? а в ручную сделать проводку закрытия да?
    Да

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да
    90.7.1 - 44.1.1 ?

  25. #25
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    90.7.1 - 44.1.1 ?
    Да

  26. #26
    Аноним
    Гость
    еще такой вопрос- что нужно сделать, чтобы в декларацию по прибыли заполнились косвенные расходы-з.п и взносы и внереализационные расходы?

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да
    хм....почему то в августе и июльское закрыло. то есть сейчас по общей оборотке 44 полностью закрыт

  28. #28
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Регламентные операции по налоговому учету сделали?

  29. #29
    Аноним
    Гость
    нет =)

  30. #30
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А надо. Иначе ни з/п, ни взносы, ни еще всякие расходы нормально по НУ не учтутся

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)