Подскажите пожалуйста.
Мне кажется, что я все делаю неправильно-невыделяя отдельно ндс в АО.
В руководстве по 1с прочла, что если сумма ндс выделена в платежном документе отдельной строкой, то 19 60, если не выделена в платежном документе, то в стоимость материалов. Платежный документ, это кассовый чек, товарная накладная. Совсем запуталась, все время ставила 10 71 (с ндс), даже когда выделялся ндс в чеке.. Как правильно то?


. Как правильно то?


