×
Страница 238 из 258 ПерваяПервая ... 138188228234235236237238239240241242248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,111 по 7,140 из 7735
  1. #7111
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И что совсем непонятно: в мае был уволен ряд сотрудников. По ним взносы полностью не распределились - и об этом везде написано: они должны распределиться в 3 квартале. Однако и по итогам 3 квартала у меня по ним остается "хвост" по 2-6 руб. Получается, эти суммы у меня закроются только в 4 квартале и это правильно?
    Нормально. Видимо не хватает оплаты. Закроется по итогам 4 кв.

  2. #7112
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Совсем голову сломала, подскажите, пожалуйста. У нас при уплате взносов за март в апреле получилась переплата по страховой части на 1256 руб. (начислено 198 438, уплачено 199 694). В 1С ЗУП разделила уплату взносов на 2 части. Однако в РСВ у меня "падает" уплата 199 694 (что логично), но и в персе тоже распределяется 199 694 (что тоже логично, т.к. суммы должны совпадать). Но куда-то же должна "уйти" эта переплата!
    вы что, за полугодеие составляете? Так уж поезд=то ушол...

    Вообще-то суммы не всегда должны совпадать. Вспомним формулу проверки РСВ м АДВ:
    ---------------------------------------------------------
    Сумма задолженности на начало отчетного периода = (стр.110- стр.114) – (стр.140-стр.144) + стр.100
    Пусть «Сумма задолженности на начало отчетного периода» равна А
    Если А < 0 , тогда Сумма уплаты в АДВ-6-2 = |А| + стр.144 - |150| (для стр.150 < 0)
    Если А >= 0, тогда Сумма уплаты в АДВ-6-2 = стр.144 - |150| (для стр.150<0)
    Если значение строки 150 положительно, то строка в расчетах не участвует.
    ---------------------------------------------------------
    Я Вашего РСВ не вижу - но попробуйте так проверить, совпадает ли сумма уплаты в АДВ, если совпадает - то все в порядке.
    Там сумма распределенная может быть больше, чем начисленная, если гасится задолженость за предыдущий период.
    Она не может быть больше начисленной только если чситать наростающим итогом с 2010 года.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И что совсем непонятно: в мае был уволен ряд сотрудников. По ним взносы полностью не распределились - и об этом везде написано: они должны распределиться в 3 квартале. Однако и по итогам 3 квартала у меня по ним остается "хвост" по 2-6 руб. Получается, эти суммы у меня закроются только в 4 квартале и это правильно?
    да, 1С закроет задолженность с следующем периоде, поставив таким работникам нулевой стаж.

  3. #7113
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    81
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу: обязана ли организация отчитываться по перс.учёту на сотрудника, который работает у нас по совместительству, а на его основной работе на него сведения по перс.учёту подаются. Можем ли мы написать письмо в пенсионный, что на этого работника подаются сведения по перс.учёту на его основном месте работы, и у него нет претензий по стажу к данному ПФР? Короче говоря, что предпринять, чтобы без штрафов обойтись?

  4. #7114
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2009
    Адрес
    г.Оренбург
    Сообщений
    417
    Цитата Сообщение от Sinit Посмотреть сообщение
    обязана ли организация отчитываться по перс.учёту на сотрудника, который работает у нас по совместительству,
    -обязана


    Цитата Сообщение от Sinit Посмотреть сообщение
    Можем ли мы написать письмо в пенсионный, что на этого работника подаются сведения по перс.учёту на его основном месте работы
    -нет


    Цитата Сообщение от Sinit Посмотреть сообщение
    что предпринять, чтобы без штрафов обойтись?
    - сдать ИС

  5. #7115
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    Цитата Сообщение от Sinit Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу: обязана ли организация отчитываться по перс.учёту на сотрудника, который работает у нас по совместительству, а на его основной работе на него сведения по перс.учёту подаются. Можем ли мы написать письмо в пенсионный, что на этого работника подаются сведения по перс.учёту на его основном месте работы, и у него нет претензий по стажу к данному ПФР? Короче говоря, что предпринять, чтобы без штрафов обойтись?
    Если сотрудник у вас работает и вы ему начисляете зарплату - вы обязаны уплачивать за него страховые взносы и предоставлять индивидуальные сведения не зависимо от его иных мест работы.
    Вы сдаете за себя, другая организация сдаст за себя.

  6. #7116
    Аноним
    Гость
    У меня сотрудник уволился 30.06.11. И отчисления в ПФ мы за него (и за всех остальных) заплатили 15.07.11. Сейчас делаю отчет по персу и этот сотрудник попадает у меня в СЗВ-6-2 с нулевыми начислениями,но с цифрой по графе "уплачено".
    Все правильно?

  7. #7117
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    да

  8. #7118
    Бух Аватар для Lyubov K
    Регистрация
    20.08.2009
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня сотрудник уволился 30.06.11. И отчисления в ПФ мы за него (и за всех остальных) заплатили 15.07.11. Сейчас делаю отчет по персу и этот сотрудник попадает у меня в СЗВ-6-2 с нулевыми начислениями,но с цифрой по графе "уплачено".
    Все правильно?
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    да
    Только еще стаж у него удалите.

  9. #7119
    Аноним
    Гость
    Подскажите и мне, пожалуйста про адреса. Готовлю ИС в Персе. В 3 квартале завела еще одного страховщика, получилось, что два сотрудника работают в обеих фирмах. Адреса не менялись, соответственно и не выгружаются. По старой фирме все понятно, а как быть с новой? Примут в ПФ отчет по новой фирме без адресов?

  10. #7120
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите и мне, пожалуйста про адреса. Готовлю ИС в Персе. В 3 квартале завела еще одного страховщика, получилось, что два сотрудника работают в обеих фирмах. Адреса не менялись, соответственно и не выгружаются. По старой фирме все понятно, а как быть с новой? Примут в ПФ отчет по новой фирме без адресов?
    Примут. Информирование застрахованного идёт не по каждому месту работы, а в целом. Одного адреса, уже имеющегося в базе ПФ, будет достаточно.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  11. #7121
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2010
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    заплатили 15.07.11. Сейчас делаю отчет по персу и этот сотрудник попадает у меня в СЗВ-6-2 с нулевыми начислениями,но с цифрой по графе "уплачено".
    Все правильно?
    Вам еще повезло - мне на ЗуПе пришлось вручную их проставлять

  12. #7122
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    yota, зря вручную пробивали... спросили бы здесь... иногда не конфигурация, а платформа слегка затыкается на датах, поэтому достаточно её взбодрить, например, таким финтом ушами:
    Сервис - снять крыжик "Использовать текущую дату"... и через несколько секунд опять врубить...

    кажется фантастикой - но уволенные тогда на автомате пойдут в пачки

  13. #7123
    Клерк
    Регистрация
    31.03.2010
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    yota, зря вручную пробивали... спросили бы здесь... иногда не конфигурация, а платформа слегка затыкается на датах, поэтому достаточно её взбодрить, например, таким финтом ушами:
    Сервис - снять крыжик "Использовать текущую дату"... и через несколько секунд опять врубить...

    кажется фантастикой - но уволенные тогда на автомате пойдут в пачки
    Поздно дорогой товарищ ))))) Солнце вручную уже закатила - но все равно спасибо. Использую в 4 квартале если опять будет подобное.

  14. #7124
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    всех "товарищей" - в августе 91-го...

  15. #7125
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Натали Б Посмотреть сообщение
    Примут.
    Благодарю!

  16. #7126
    Аноним
    Гость
    Делаю отчет за 3 квартал в ПФ в программе 1С "Зарплата и кадры" V 7.7. Возникла такая проблема: в АДВ-6-2 уплата по страховой части 25355, а в расчете по начисленным и уплаченным взносам (сформированного из той же программы) 28920,94. В журнале расчета по страховым взносам все проверила все правильно должно быть 28920,94. В чем ошибка не могу найти. Почему в инд. сведениях уплату формирует меньше чем надо не понятно?

  17. #7127
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    разбейте точно до копейки уплаты в доках Расчёты по страховым взносам по периоду действия при переходах из одного квартала в другой...

    например, если долг за 2-й квартал 1234.56, а уплата была 10 июля в сумме 1500.00, то заведите ДВА дока:

    10.07.11 ... 1234.56 ... за июНь
    10.07.11 ... 265.44 ..... за июЛь

    после чего заново перезаполните пачки с удалением ранее сделанных...

  18. #7128
    Аноним
    Гость
    Скажите, пожалуйста, нужно сдавать СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-2 и АДВ-6-4 ??

  19. #7129
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    разбейте точно до копейки уплаты в доках Расчёты по страховым взносам по периоду действия при переходах из одного квартала в другой...

    например, если долг за 2-й квартал 1234.56, а уплата была 10 июля в сумме 1500.00, то заведите ДВА дока:

    10.07.11 ... 1234.56 ... за июНь
    10.07.11 ... 265.44 ..... за июЛь

    после чего заново перезаполните пачки с удалением ранее сделанных...
    Немного не по теме, но для сведения будет народу любопытно: такое же точно распределение необходимо делать в докуменах "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ"
    В противном случае прога такие чунднЫе справки 2-НДФЛ выдает - что закачаешься... :-(

  20. #7130
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от MikleV Посмотреть сообщение
    Немного не по теме, но для сведения будет народу любопытно: такое же точно распределение необходимо делать в докуменах "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ"
    В противном случае прога такие чунднЫе справки 2-НДФЛ выдает - что закачаешься... :-(
    Для сведения: на суде представители ФНС заявили, что несовпадение перечисленной в бюджет суммы НДФЛ с удержанной будет нарушением: превышение отсекается НК (он прямо запрещает уплату НДФЛ не из средств налогоплательщика), а на недоплату есть 199.1 УК (неисполнение обязанностей налогового агента). Переубедить их нам не удалось. Так что ставить перечислено=удержано и не мучиться.
    С уважением,
    Виктор

  21. #7131
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Для сведения: на суде представители ФНС заявили, что несовпадение перечисленной в бюджет суммы НДФЛ с удержанной будет нарушением: превышение отсекается НК (он прямо запрещает уплату НДФЛ не из средств налогоплательщика), а на недоплату есть 199.1 УК (неисполнение обязанностей налогового агента). Переубедить их нам не удалось. Так что ставить перечислено=удержано и не мучиться.
    а простят меня модераторы за несоотвествие теме... Однако не могу удержаться.
    Ситуация: делаем расчет зарплаты за март месяц. Начисляем и выплачиваем её 1 апреля. Одновременно работник уходит в отпуск 1-го апреля. Начисляем ему отпускные и выплачиваем 1-го апреля.

    По выплате средств работнику мы обязаны перечислить НДФЛ - перечисляем. Для наглядеости пусть 3000 НДФЛ по зарплате за матрт плюс 1000 НДФЛ по отпусным. и того 4000 - никаких нарушений вроде?

    Так вот, в документе "расчеты по НДФЛ" надо ввести 2 платежа:
    - 3000 за март
    - 1000 за апрель

    Иначе в реестре по НДФЛ возникает косяк и справки, соотвественно, выдаются совершенно неверно.

  22. #7132
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от MikleV Посмотреть сообщение
    а простят меня модераторы за несоотвествие теме... Однако не могу удержаться.
    Ситуация: делаем расчет зарплаты за март месяц. Начисляем и выплачиваем её 1 апреля. Одновременно работник уходит в отпуск 1-го апреля. Начисляем ему отпускные и выплачиваем 1-го апреля.

    По выплате средств работнику мы обязаны перечислить НДФЛ - перечисляем. Для наглядеости пусть 3000 НДФЛ по зарплате за матрт плюс 1000 НДФЛ по отпусным. и того 4000 - никаких нарушений вроде?

    Так вот, в документе "расчеты по НДФЛ" надо ввести 2 платежа:
    - 3000 за март
    - 1000 за апрель

    Иначе в реестре по НДФЛ возникает косяк и справки, соотвественно, выдаются совершенно неверно.
    Поехали разбирать (не реестр, а справки).
    В графе "Месяц" в хронологическом порядке указывается порядковый номер месяца налогового периода, соответствующего дате фактического получения дохода, определяемой в соответствии с положениями статьи 223 Кодекса.
    Так сходится: в нашем случае дата фактического получения дохода - это последний день месяца. А теперь смотрим перечисленное:
    В пункте 5.5 "Сумма налога перечисленная" указывается сумма налога, перечисленная за налоговый период.
    Обращаю внимание: не "в налоговом периоде", а "за налоговый период".
    Что же касается реестра, там сейчас новая форма, где этих цифр попросту не будет (надо только подумать, что ставить в графу "Итого" - можно написать нелестное слово в адрес чиновника, который эту графу туда засунул).
    Но это действительно тема для дальнейшего отдельного обсуждения. Ближе к сроку организуем.
    С уважением,
    Виктор

  23. #7133
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, нужно сдавать СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-2 и АДВ-6-4 ??
    или только СЗВ-6-2 и АДВ-6-2?

  24. #7134
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    или только СЗВ-6-2 и АДВ-6-2?
    Совершенно верно. А также СЗВ-6-1, если есть. Ну и РСВ1

  25. #7135
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. А также СЗВ-6-1, если есть. Ну и РСВ1
    "Если у застрахованного лица в расчетном периоде были какие-либо особые условия труда, то на него формируется отдельный документ – форма СЗВ-6-1"
    а какие именно особые условия труда в этом случае учитываются?
    у нас был отпуск за свой счет но в июне. в любом случае сзв-6-1 не будет за 9 мес?

  26. #7136
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    "Если у застрахованного лица в расчетном периоде были какие-либо особые условия труда, то на него формируется отдельный документ – форма СЗВ-6-1"
    а какие именно особые условия труда в этом случае учитываются?
    у нас был отпуск за свой счет но в июне. в любом случае сзв-6-1 не будет за 9 мес?
    Особые условия здесь - льготный стаж (вредные условия труда), административный отпуск без содержания, нахождение на больничном или по уходу за ребенком. Если в 3 квартале этого не было, значит и СЗВ-6-1 нет.

  27. #7137
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    Особые условия здесь - льготный стаж (вредные условия труда), административный отпуск без содержания, нахождение на больничном или по уходу за ребенком. Если в 3 квартале этого не было, значит и СЗВ-6-1 нет.
    Спасибо. А бывает НЕ административный отпуск без содержания?

  28. #7138
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2010
    Сообщений
    27
    Доброе утро!!! Очень нужна помощь! Наша организация в январе 2011 уплачивала взносы по категории НР (общий режим), а с февраля перешли на пониженный тариф (ОДИТ). В первом квартале при распределении уплаты часть попала на ОДИТ, а часть на НР. Во втором квартале сдали перс.учет, не обратив внимание, на распределение по разным категориям. Теперь в ПФ "проснулись", требуют пересдать с учетом уплаты по категориям. Но Программа ПУ упрямо не закрывает во втором квартале ту недоплату по НР, а тянет еще и в третий квартал доплату по НР. Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то алгоритм для закрытия задолженности по категориям, весь интернет перерыла - ничего не нашла

  29. #7139
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А бывает НЕ административный отпуск без содержания?
    Не предусмотрен.

  30. #7140
    Клерк Аватар для булатова
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Дальний Восток
    Сообщений
    1,892
    Цитата Сообщение от tata5555 Посмотреть сообщение
    весь интернет перерыла - ничего не нашла
    Что весь интернет перерыть жизни не хватит.

Страница 238 из 258 ПерваяПервая ... 138188228234235236237238239240241242248 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)