впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, мы покупали товары, в результате нам поставили их, но оказалось что не той цветовой гаммы и прочими недостатками...узнали об этом уже в октябре 2011 года, поставка же была в августе 2011 года, но мы их умудрились продать, с поставщиком мы еще до конца не рассчитались, и он согласился нам простить долг в определенном размере...равной сумме нашей кредиторской задолженности,
как это теперь все оформить?
и какими проводками отобразить в учете, что с НДС и прибылью,
как я понимаю отразить как Д60 К 91 , уплатить налог на прибыль с этой суммы, а как быть с НДС? нужно ли его восстанавливать, товар -то мы продали о возврате речи идти не может....был счет-фактура, предъявили НДС к вычету....
всем благодарна за помощь


Ответить с цитированием

