×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151

    НДС. Раздельный учет.

    Коллеги, добрый день! Кто знает, проконсультируйте по вопросу вести или не вести раздельный учет по НДС. Наша фирма на общем режиме, все осуществляемые нами операции облагаются НДС, занимается оптовой торговлей и осуществляет монтаж наших же изделий. Иногда монтажи для заказчиков в других городах производят ИП на УСН. Некоторые обслуживающие нашу фирму организации и ИП(компьютерщики, дизайнеры, покупка бензина и прочее) тоже работают без НДС. Нужно ли нам вести раздельный учет по НДС? Спасибо всем, а то я запутался.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Раздельный учет надо вести, если вы что-то продаете, не облагаемое НДС. Как и что делают ваши подрядчики/поставщики роли не играет

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Раздельный учет ведется, если Вы, в частности, реализуете товары (услуги) облагаемые и не облагаемые НДС. Если только облагаемые - по факту нет раздельного учета.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151
    Я так и думал, но сомневался. Спасибо.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    634
    Нас налоговая просит предоставить документы, подтверждающие ведение раздельного учета.
    ЧТО это за документы??

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от ВасилийС Посмотреть сообщение
    Нас налоговая просит предоставить документы, подтверждающие ведение раздельного учета.
    ЧТО это за документы??
    Учетная политика, где правила описаны, и расчеты

  7. #7
    Клерк Аватар для Крошечка Хаврошечка
    Регистрация
    16.10.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Учетная политика, где правила описаны, и расчеты
    А если я не хочу давать всю учетную политику? Можно обойтись выпиской из учетной политики?

  8. #8
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    она у вас секретная, что ли?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  9. #9
    Клерк Аватар для Евгения 22
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    166
    по идеи вы ее должны были предоставлять в налоговую при принятии. А также согласно учетной политике регламентируется весь ваш учет, как вы будете доказывать что именно например этим способом списываеет материалы?

  10. #10
    Аноним2
    Гость
    Цитата Сообщение от Евгения 22 Посмотреть сообщение
    по идеи вы ее должны были предоставлять в налоговую при принятии.
    Это где такое написано ?(дайте сылку на нормативку)

  11. #11
    Клерк Аватар для Крошечка Хаврошечка
    Регистрация
    16.10.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    она у вас секретная, что ли?
    нет, просто это принципиальная позиция - предоставлять только ту информацию, которая непосредстванно относится к существу вопроса. А в учетной политике очень много разделов, а не один - про раздельный учет ндс.

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Евгения 22 Посмотреть сообщение
    по идеи вы ее должны были предоставлять в налоговую при принятии
    Нет такой идеи
    А вот сейчас по запросу на документы, подтверждающие ведение раздельного учета, надо предоставить. Возможно, не всю политику, а выписку из нее сделать

  13. #13
    Клерк Аватар для Евгения 22
    Регистрация
    01.08.2006
    Сообщений
    166
    вы правы не написано нигде, но ИФНС зачастую требуют, особенно у крупных орагнизаций

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2011
    Сообщений
    2

    Нужен совет по раздельному учету НДС.

    Уважаемые коллеги!
    У меня вопрос,связанный с раздельным учетом НДС.
    Компания занимается продажей товаров медицинского назначения.Реализация необлагаемых НДС товаров составляет более 40%.Раздельный учет ведется.
    Если куплен товар с НДС ( товар куплен для перепродажи),а продан без НДС- можно ли включить НДС в стоимость товара?

  15. #15
    Клерк Аватар для Крошечка Хаврошечка
    Регистрация
    16.10.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    65
    Цитата Сообщение от Арина Салтыкова Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    У меня вопрос,связанный с раздельным учетом НДС.
    Компания занимается продажей товаров медицинского назначения.Реализация необлагаемых НДС товаров составляет более 40%.Раздельный учет ведется.
    Если куплен товар с НДС ( товар куплен для перепродажи),а продан без НДС- можно ли включить НДС в стоимость товара?
    По товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым в деятельности, НДС не облагаемой, "входной" налог вы относите на увеличение их стоимости (п. п. 2, 4 ст. 170 НК РФ).
    При экспортных операциях - свой порядок работы с "входящим" НДС.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Арина Салтыкова Посмотреть сообщение
    можно
    Нужно.
    А почему
    Цитата Сообщение от Арина Салтыкова Посмотреть сообщение
    куплен товар с НДС ,а продан без НДС
    ?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2011
    Сообщений
    2

    Раздельный учет НДС

    А если обратная ситуация.Я купила товар без НДС,реализовала с НДС 10%.
    Начислила НД при отгрузке.Но на 41 счете,где ведется раздельный учет товара по ставкам НДС,в количественном учете появляется "красное".
    Нужны ли дополнительные проводки в этой ситуации?

    Спасибо.С уважением Арина

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Арина Салтыкова Посмотреть сообщение
    Но на 41 счете,где ведется раздельный учет товара по ставкам НДС
    Ну если Вы знаете, что товар при реализации облагается НДС, то и приходовать на 41 счет надо с соответствующим субконто.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)