×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Перевод со 162н на 174н

    С 1 июля 2011 года наша организация меняет статус и становится бюджетным учереждением нового типа, начинает получать субсидии. Совершенно непонятно, как отражать этот переход в бухгалтерии, какие проводки делать, что делать с остатками на 1 января, и т.д. Методические рекомендации есть только для перехода на 1 января. Кто-нибудь уже разбирался с этим вопросом?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Тоже интересен ответ на этот вопрос. Ведь до получения субсидий учреждение обязано было вести бухучет по 162н. Может быть кто-то что-то знает? Н-р что делать со счетом 130405?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Ничего сложного нет, как мне видится. Формируется на 1 июля отчётность, в объёме годовой, с закрытием года. И в межотчётный период 30 июня происходит перенос остатков в соответствии с инструкцией 174н.

  4. #4
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ничего сложного нет, как мне видится. Формируется на 1 июля отчётность, в объёме годовой, с закрытием года. И в межотчётный период 30 июня происходит перенос остатков в соответствии с инструкцией 174н.
    И что у нас будет на начало года по отчетности бюджетного учреждения в соответствии с приказом 33н ?
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.11.2008
    Сообщений
    56
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ничего сложного нет...
    Все было бы просто, если бы не было незавершенных расчетов. К примеру, в августе или сентябре поставщик вернул вам средства по КВФО=1, а вы уже работаете по 174н и КВФО=1 для расчетов с поставщиками уже не предусмотрено?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Ничего сложного нет, как мне видится. Формируется на 1 июля отчётность, в объёме годовой, с закрытием года. И в межотчётный период 30 июня происходит перенос остатков в соответствии с инструкцией 174н.
    ню-ню.. и куда вы, с отчетностью за 2 полугодие?
    нельзя менять правила учета в финансовом году
    только при реорганизации, а там- совсем другой коленкор...
    изменение же типа- не есть реорганизация.. наш же минфин как в той песне Пугачевой про волшебника-недоучку.. сделать хотел грозу, а получил козу...розовою козу с желтою полосой. Вместо хвоста нога, А на ноге рога... так же и тут.. спешка, а.. впрочем, говорили уже об этом

    так что, ничего сложного нет, если вы себе не представляете весь процесс в целом.. Минфин не рискнул переходные положения в финансовом году описывать, описали только на 01.01.. не зря, надо сказать... потому как накосячили..

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.05.2009
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С 1 июля 2011 года наша организация меняет статус и становится бюджетным учереждением нового типа, начинает получать субсидии. Совершенно непонятно, как отражать этот переход в бухгалтерии, какие проводки делать, что делать с остатками на 1 января, и т.д. Методические рекомендации есть только для перехода на 1 января. Кто-нибудь уже разбирался с этим вопросом?
    вы про эти рекомендации???
    http://www.mnogozakonov.ru/catalog/d...11/4/25/67732/
    Последний раз редактировалось фин-р; 20.05.2011 в 15:56.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.11.2008
    Сообщений
    56
    Именно про эти рекомендации и говорила уважаемая Plesen, что "Минфин не рискнул переходные положения в финансовом году описывать, описали только на 01.01.. не зря, надо сказать... потому как накосячили.. "

  9. #9
    Аноним
    Гость
    И что же делать?

  10. #10
    За КК
    Гость
    Что делать?!... прежде всего не суетиться, ждать, молиться и строчить запросы в Минфин...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2007
    Сообщений
    299
    Мы сменили тип учреждения как были бюджетники ими и остались,но переход с КФО 1 на 4 в середине месяца ? Куча вопросов.Обещали на семинаре 1 декабря рассказать.Ждем

  12. #12
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    Кстати, а при смене типа учреждения инвентаризацию-то надо проводить или как...?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от skit50 Посмотреть сообщение
    Мы сменили тип учреждения как были бюджетники ими и остались,но переход с КФО 1 на 4 в середине месяца ? Куча вопросов.Обещали на семинаре 1 декабря рассказать.Ждем
    а кто обещал и где?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Кстати, а при смене типа учреждения инвентаризацию-то надо проводить или как...?
    зачем?? при реорганизации инвентаризация делается по причине изменения количества юридических лиц..

  15. #15
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    Plesen~,
    Ну, хорошо, если не надо...

    У нас есть такое нехорошее подозрение, что нас в середине декабря в автономные переведут Вот интересно-то будет за полмесяца второй баланс делать

  16. #16
    любознательный сотрудник Аватар для Anton N.
    Регистрация
    28.01.2010
    Сообщений
    223
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    а кто обещал и где?
    8 декабря всероссийский спутниковый онлайн-семинар с Сивец.
    У нас Гарант проводит.
    Правда, мне кажется, там одна вода будет..
    С уважением, Anton N.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    про гарант я в курсе..

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    а сейчас сложно, чтоб не вода.. потому как бОльшая часть работала на 162н и переходили в середине года в связи с неготовностью программы.. и только-только разгребли последствия... и мало у есть уже конкретные вопросы, дошедшие до Минфина....
    мне вот например не понятно по письму о переходе..
    - при этом дополнительно:
    • в сумме исходящих остатков, числящихся по соответствующим счетам аналитического учета счета
    120500000 «Расчеты по доходам»,
    120900000 «Расчеты по недостачам»,
    по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 130300000 «Расчеты по платежам в бюджета» в составе входящих остатков бюджетного учреждения
    отражается его задолженность по перечислению в доход бюджета денежных средств, поступивших от дебиторов прошлых лет – по дебету счета 440130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
    и кредиту счета 430305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет»;

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    мне понятно, что искусственно создается в межотчетный период кредиторка перед бюджетом на счете 4 30305000, чтобы в случае, если нам задолженность по недостаче погасят Дт 4 20111510 Кт 4 209ХХ660, то мы по всей видимости будем должны перечислить ее в бюджет (уже не будучи администратором) и сделать Дт 4 30305830 Кт 4 20111610.. но все равно как -то так написано, что весьма сомнительно и мне пришлось шоколадкой заедать...

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    дальше.. мне НЕ нравится следующий пункт:

    • в сумме входящих остатков по счетам учета нефинансовых активов Единого плана счетов по аналитическим группам синтетического счета объекта учета
    10 «Недвижимое имущество учреждения» и
    20 «Особо ценное движимое имущество учреждения» в составе входящих остатков по счетам учреждения отражаются расчеты с учредителем – по дебету (440130000, 540130000) и кредиту счета «Расчеты с учредителем» (421006000, 521006000, соответственно);
    во-первых, у нас есть еще цифра "6" - бюджетные инвестиции и у меня есть 1 106 11 310 -там живет стройка, мне на нее дают отдельное финансирование и вид расходов в 2010-2011 "003" бюджетные инвестиции.. на мой неискушенный взгляд как раз этот 106 надо бы перенести на цифру "6", потому как на гос.задание сие не тянет...
    во-вторых, какую мне надо дать команду, чтоб ОС рассчитались на "4" и "5" ?? если у меня никаких субсидий до ныне не было??
    что из НФА я должна перенести по мнению Минфина на "5" ?? ОЦДИ,купленные за счет ФЦП?? каких именно? за какой период назад в будущее мне их ковырять??

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    и в третьих, а что, проводка в сумме Недвижимости и ОЦДИ делается на балансовую стоимость НФА?? (ну если читать текст письма буквально, то там слов про остаточную стоимость вроде бы нет)
    и в этой же сумме повиснет у меня в активе баланса красным?? и это при том, что у меня баланс "нетто" и в валюту баланса ОС входит в размере остаточной стоимости? то есть сия "задолженность перед учредителем" исказит мне актив? ни за что ни про что показав мне невиданное до селе чудо-отрицательную валюту баланса...
    в общем, письмо надо бы чтоб поправили..

    или все-таки надо сделать на сумму начисленной амортизации по группам 10 и 20 (недвижимость и ОЦДИ) Дт 4 210 06 560 Кт 40130000?? тогда будет на остаточную стоимость и все логично, но тогда проводку по корректировке 210 06 000 надо делать ежемесячно, сразу после начисления амортизации..
    Последний раз редактировалось Plesen~; 29.11.2011 в 14:40.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)