А можно НДС по с.ф. полученной не принимать к вычету, т.к. будет к возмещению, а просто оставить на 19 счете до след. периода?
А можно НДС по с.ф. полученной не принимать к вычету, т.к. будет к возмещению, а просто оставить на 19 счете до след. периода?
Тут только сф. позже получена было.....
это ясно, а при полученной счет-фактуре по приказу например директора можно на 19 оставить?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)