Добрый день! Помогите разобраться в ряде вопросов? ИП на УСН заключил договор с организацией на общей системе. ИП сч/ф выставлял с НДСом, так требовала эта организация и платил НДС.
1. Платить ли налог по НДС ИПешнику? или не платить, эта организация требует копии платежек и отчеты.
2. Как считать налог по УСН, за минусом уплаченного НДС?
3. ИП с 2012 года перешел на общий режим, новый договор еще не заключил с той организаций, декабрьские деньги пришли в января, куда они относятся, платить ли по ним НДС?





А Вы правда считаете, что его должны тут же давать