×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2011
    Сообщений
    1

    Вопрос Уставной капитал в 1С

    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как в 1 С сделать документ поступление уставного капитала, если это ноутбук ,оцененный при регистрации фирмы в 10 т.р.???
    Какие проводки???

    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним-Ё
    Гость
    Д75 К 80
    Д10 К 75

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Аноним-Ё Посмотреть сообщение
    Д75 К 80
    Д10 К 75
    Первая проводка делается ручной операцией, а вторая - документом "Оприходование товаров"?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2012
    Сообщений
    3
    Цитата Сообщение от zhenya17 Посмотреть сообщение
    Первая проводка делается ручной операцией, а вторая - документом "Оприходование товаров"?
    А не поступление товара ?
    Только оприходование товара

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Eloo Посмотреть сообщение
    А не поступление товара ?
    Только оприходование товара
    Можно попробовать и через поступление, думаю, получится.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2012
    Сообщений
    3
    Д10 К 75
    на какой счет он идет после

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Eloo Посмотреть сообщение
    Д10 К 75
    на какой счет он идет после
    Кто "он"? Если речь о ноутбуке, то никуда он дальше не идёт. До тех пор, пока не спишете, будет числиться в балансе как ТМЦ.

  8. #8
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от zhenya17 Посмотреть сообщение
    До тех пор, пока не спишете, будет числиться в балансе как ТМЦ.
    Не совсем верно.

    Если данное ОС учтённое в составе МПЗ кто-то захочет использовать, то стоимость спишется в расходы.
    Дт 26(44) Кт 10

    Само "недоОС" (стоимость и количество), надо будет учесть где-то. (за балансом, в тетрадке, "в уме"....).

    А вот когда истечёт срок использования по ОКОФ, тогда его и спишите. (из тетрадки или из "забаланса"). (Или спишете когда продадите или когда оно "накроется медным тазом".)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2012
    Сообщений
    620
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Само "недоОС" (стоимость и количество), надо будет учесть где-то. (за балансом, в тетрадке, "в уме"....).
    Если учет ведете в 1с 8 тогда его нужно учесть на счете 10/09, после списания на счет 20, 25, 26,44 (осуществляется документом передача материалов в эксплуатацию) оно автоматом сядет на забалансовый учет на счете МЦ04.

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
    Если учет ведете в 1с 8
    Я пишу не привязываясь к программе. Как будет учитывать у себя пользователь - его дело.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2012
    Сообщений
    620
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Я пишу не привязываясь к программе. Как будет учитывать у себя пользователь - его дело
    Я цитировал для информирования Аллы Вербицкой, ни каких притязаний к вашему ответу у меня нет.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2012
    Сообщений
    3
    Спасибо всем за ответы и разъяснение

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    31
    Прошу прощения за возможно глупый вопрос. Если стоимость списывается на счет 20, 26, 44, то на 10 счете по нулям и следовательно в балансе по строке 211 прочерк. Правильно?

  14. #14
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Трубникова Посмотреть сообщение
    по строке 211 прочерк. Правильно?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  15. #15
    Клерк Аватар для Оника
    Регистрация
    19.09.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    668
    Уточнюсь: т.е первую проводку на формирование уставного капитала, несмотря на то что мы его еще не внесли , мы делаем через операции введенные вручную и имеем вид д 75.01 субконто учредитель,как физ лицо кт 80.01 а какое субконто?

  16. #16
    Аноним
    Гость

    Не проводит!!

    Цитата Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
    Если учет ведете в 1с 8 тогда его нужно учесть на счете 10/09, после списания на счет 20, 25, 26,44 (осуществляется документом передача материалов в эксплуатацию) оно автоматом сядет на забалансовый учет на счете МЦ04.
    Подскажите, пжл, 1с не проводит данный документ, говорит нет остатков, хотя на сч. 10.09 все есть. В чем может быть причина?

  17. #17
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    во времени документа

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Неа, не во времени, не знаю так и не разобралась точно, что это было, ввела на основании поступления - все прошло)) Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)