Здравствуйте, не ругайтесь что такую тему уже обсуждали, по поиску нашла, но не всю необходимую информацию. Поэтому хочу уточнить несколько моментов.
ООО на УСН д-р, продаем авто физ.лицу. Купили и сразу приняли к учету 21.01.2008г. , отнесли к 3-й группе (с 3-5 лет) за 488 400р., амортизация на сегодня составляет 284 900р.
1. Если продаем сейчас, т.е. в марте 2012, то налоговую базу за прошлые периоды пересчитывать не надо.(В соответствии с выбранной группой 3), так я понимаю?
2.Продаем по договорной цене за 350 000р., соответственно, выше остаточной стоимости 203 500р (488400р-284900р). Что то с этой разницей нужно делать? Как то учитывать и где?
3. С какой суммы и какие налоги нужно платить? Налог с продаж не платим т.к. УСН, соответственно платим только УСН? Мой вариант:
488 400р-350 000р.=138 400*10%=13 840 к уплате.
Очень прошу разъяснить, я с этим сталкиваюсь в первые.



