Есть ли письма Минфина на эту тему?
ОС для производства продукции, которая далее пойдет на экспорт, что с НДС?
Есть ли письма Минфина на эту тему?
ОС для производства продукции, которая далее пойдет на экспорт, что с НДС?
Специально для производства экспортной продукции приобретается?ОС для производства продукции, которая далее пойдет на экспорт
Держите на 19 до момента определения налоговой базы либо по подтвержденному экспорту, либо по неподтвержденному на 181 день.
Тоже экспортные? Имхо вне зависимости.вне зависимости, что станок делает продукцию и на другие отгрузки,
А вот это уже НК не регламентирует. Имеет место реализация по ставке 0%, налоговая база определена, НДС по используемому ОС к вычету.
У меня еще вопрос возник в этой же теме, будет ли нарушением, если отнести ндс сразу на счет 19,07, а не на 19,01?
Хоть на 19.148, это ваш рабочий план счетов, утверждаемый искл. вашим волеизъявлением.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)