×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. Аноним
    Гость

    Исправить неправильно начисленные пени

    Здравствуйте, обнаружила что по счету 91.9 на конец года висит сумма 130 руб по кредиту. Порылась и поняла от куда она взялась. Мы начисляем пени по налогам проводкой Д 91.2 (неприним. для целей налогообложения) К 69.2.1 (например)
    К концу года сделали "Акт совместной сверки расчетов по налогам, пеням, штрафам" с налоговой, оказалось что у нас разница, по нашему счету висит сумма 230 руб неоплаченные, а по их всего 100 руб. Я понимаю так, что просто мы ошиблись. и сделала проводку обратную Д 69.2.1 К 91.2 на сумму 130 руб. а 100 руб. оплатили.
    После закрытия месяца, и года... эта сумма висит на счете 91.9, но так же не должно быть??? подскажите где я сделала ошибку
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Надо было
    Д 91.2 (неприним. для целей налогообложения) К 69.2.1 (например)
    с минусом.
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    а если это было в 2010 году, а обнаружила это я сейчас в 2012г, как исправить?

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    69 - 91.1
    Best regards, Михаил

  5. Аноним
    Гость
    Я наверное Вас запутала, там во время если... то я поняла как делать,. Спасибо огромное за ответ. А сейчас в 2012 г. у меня получается что сумма висит по кредиту счета 91.9. вот как это можно исправить?

  6. Аноним
    Гость
    или может просто залезть в тот год в 2010 и исправить все там, последствий то не будет?? раз эта сумма не принимаемая для целей налогообложения?

  7. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну закройте на 84 через 99.
    Best regards, Михаил

  8. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Аноним, уточните... ведь у нас двойная запись... как висит на входе сальдо по субсчетам 90-х в начало 2011?

  9. Аноним
    Гость
    на начало 2011г так и висит по кредиту счета 91,9

  10. Аноним
    Гость
    а счета 91.2, и 91.1 чистые- по нолям... закрыты

  11. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Дт 91.9 - Кт 99.1
    Дт 99.1 - Кт 84

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Дт 91.9 - Кт 99.1
    Дт 99.1 - Кт 84
    Уточнюсь.
    Д99.1 (не приним. для целей налогообложения) К84.2 так?

  13. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нет такой аналитической опции на 99...

    давайте Вы сначала набираете проводку и только потом спрашиваете...

  14. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    нет такой аналитической опции на 99...

    давайте Вы сначала набираете проводку и только потом спрашиваете...
    Я и начала спрашивать потому что набрала проводку.
    Вот набираю первую Д 91.9 субконто нету, К 99.1 (там много разных субконто можно выбрать. Перечислю (1. Прибыль (убыток) от продаж
    2.Сальдо прочих доходов и расходов
    3.Чрезвычайные доходы (расходы)
    4. Налог на прибыль и аналогичные платежи
    5. Не принимаемые для целей налогообложения
    6. Прибыль (убыток) по специальным режимам.

  15. Аноним
    Гость
    делаю все бух. справкой в 1с 7,7

  16. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    без разницы... главное - симметрично...

  17. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    без разницы... главное - симметрично...
    Значит Д91.9 К99.1(неприн)
    Д 99.1 (неприн) К 84.2

    Все замечательно закрылось!!! Спасибо Вам огромное!!!!!!!!!!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)