Верно. Разберетесь там заодно со всеми начислениями/платежами.хоть и с опозданием. Верно?
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
Уважаемые господа! Какие формы будем сдавать за 1 кв. по ПФР? Что то уже известно? Спасибо
Спасибо!
добрый вечер,совсем замучилась, у нас 1бух 7.7 усн базовая,релиз 191, с 4 кв 2011 г не начисляем зарплату и взносы,рсв заполняется правильно,а по инд. свед. за 4 кв показывает только оплату за сентябрь,и не видит остатков по выплаченным взносам за 3 кв.
Подскажите, форма СЗВ-6-3 в распечатанном виде тоже надо сдавать? не пойму как ее распечатать из программы Документы ПУ-5
мне что-то не удается распечатать пенсию из 1с8.2- выдает ошибки (нет снилс на некоторых сотрудников) - и не дает печатную форму. Есть ли какой-то способ распечатать с ошибками?
Подскажите, в 1 с7.7 УСНО
релиз самый свежий, в форме СЗВ-6-3 не заполняется графа: из них на которые начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (нули)
В чем может быть проблема? остальные формы заполняются корректно.
Пришел отриц. протокол за 4кв.2011г. РСВ-1 нормально прошло, ИС - нет, якобы по некоторым сотрудникам уплата больше начислений. Прислали табличку, в которой у них по каждому сотруднику нарастающим итогом указана сумма начисленных и уплаченных взносов. Так вот все начисления совпадают, а уплата (если сложить все сданные сзв с 2010 по 3кв. 2011г.) - НЕТ! Хотя все протоколы положительные были и всё у них загрузилось! Получается, что уплата взносов по сотрудникам у них легла по своему, а не как сдавалось по сзв! Звоню уже неделю, не могу дозвониться))))
Очень хорошо, что табличку прислали, по ней и скорректируйте - вычтите все переплаты, у кого стоят. Выяснять, почему за пред.периоды протоколы положительные были - бессмысленно.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Не могу сообразить, первый раз сдаюсь(знаю что с опозданием)
если организация на УСН, в фирме 1 ген дир без зп, что нужно сдавать? РСВ нулевую сделала, а что еще?
...раз нулевую РСВ-1 сдали, об ИС можно уже не беспокоиться
saigak, упс, очиталсяспасибо
Подскажите пожалуйста, если у нас переплата на начало года, а в отчетном периоде и фактически в квартале мы уплатили меньше, то в индивидуальных сведениях нужно показывать не фактическую оплату, а "выбирать" переплату?
Допустим, на начало года переплата 1000р. Начислено 2000=, уплачено 1000. В РСВ показываем уплата 1000=, в персе 2000= ? Так?
Подскажите пожалуйста, очень надо! Не могу разобраться.
В РСВ наверху стоит начальное сальдо, складываемое с очередными платежами. А в ИС "резерв" должны запоминать и добавлять к текущим платежам (но без отражения в сумме очередных возможных переплат, которые опять придётся запоминать). Т.е. в ИС максимально возможна полная уплата (либо м.б. недоплата).
Большое спасибо за ответ.
Но я не понимаю. Прошу прощения, помогите разобраться.
Я не спорю и готова изменить отчет, но я не понимаю почему и обязана ли я это делать.
Поясню на примере.
Квартальные отчет все сданы.
Годовой сдаю уже незнамо какой раз. Протоколы отрицательные приходят.
Сегодня наконец дозвонилась в пенсионный фонд (звонила две недели - без преувеличения, не моглу дозвонится).
Суть вопроса.
РСВ
На начало года 2011 переплата
накопит. 1000=
страхов 3000=
1 кв. начислено
накопит 2000=
страх 4000=
перечислено
накопит 2100
страхов 4200=
остаток
переплата
накопит 900
страхов 2800=
В АДВ 1 кв начислено и перечислено равны, т.е. 2000= и 4000=
2 кв. РСВ
начислено
накопит 1500=
страхов 2000=
оплата
накопит 1000
страхов 1500=
Вопрос:
Во втором квартале оплачено меньше начисленного.
Насколько я поняла в РСВ суммы пишем так как есть, оплата фактическая.
А в ИС начисления ставим 1500= и 2000= ,
а уплачено - пишем не фактическую уплату,
а берем недостающую сумму из перплаты и раскидываем по сотрам.
Т.е. в ИС за 2 кв уплату ставим НЕ фактическую 1000= и 1500=, а добираем до суммы начислений 1500= и 2000=. Берем как бы из переплаты для того, чтобы ее раскидать по сотрудникам.
Я это понимаю.
Но я не понимаю - тогда не сойдется сумма уплаты за 2 кв между РСВ и ИС.
В РС есть строка 144 оплата за 3 месяца квартала,
т.е. уплата за 2к - 1000= и 1500=.
А в ИС после того, как суммы уплаты добавим будет 1500= и 2000=, что не сойдется со строкой 144 в РСВ.
ПФР сам же присылает отрицаловки с формулировкой "не совпадает оплата в РСВ и АДВ" (у меня была такая ошибка, оплату неправильно посчитали в ИС).
И еще вопросы,
- где это все написано и почитать бы?.
Изините, если сумбурно.
Спасибо за ответы.
Это нигде не написано, и почитать можно только, например, здесь на форуме.
Я бы сказала так: при наличии переплаты на начало периода сначала надо раскидать по людям переплату, а потом уплату в текущем квартале. При этом - если на конец периода образовалась переплата => начислено=уплачено, и на сумму переплаты с РСВ образуется разница.
Если на конец периода недоплата, то с РСВ разницы не будет.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
у меня такая же фигня.
Делаю коррекцию РСВ, хотела тут этот же вопрос задать. А уже кто-то в лодке..
Сорри за вопрос, я редко делаю и зарплату и отчетность связанную с ней типа ФСС, ПФР - поэтому как делаю, так у меня постоянно проблемы.
У меня суть вопроса прям один в один.
В ПФР сказали переделать второй квартал.
На начало года в РСВ переплата, но чисто за 2 квартал оплата меньше начислений.
Говорят нужно переплату раскидать в АДВ 2го квартала. (пределах начислений - это я знаю).
Отчет сдан, но когда они посчитали год, у них не сошлось, говорят переделывайте.
Я спросила: где такое написано, что нужно брать переплату из остатка и докидывать ее в АДВ, сказали, что в законе.
Так я не возражаю, но тыкните конкретно - где прописан это алгоритм, просто чтобы уже разобраться. Не тыкнули.
Т.е. я не совсем, чтобы не понимаю как делать РСВ, АДВ чего с чем сравнивать и все такое.
Сделаю, если без извращений.
Но не пойму, когда переплата.
Вот висит переплата и висит.
Ну платят побольше в фонд и платят, там постоянно доначисления бывают по зарплате, табели мастера сдают с опозданием после 15-го, и чтобы пени постоянно не платить, они перечисляют с небольшим запасом.
А за 2 квартал в оплате учли переплату и заплатили меньше.
В итоге оказалось, что чисто по 2 кварталу начислено больше, чем оплата. Вот и нужно вроде как переплату раскидать во 2 кв в АДВ,
А по итогам все равно переплата висит.
Чего непонятно:
Если я раскидаю по сотрудникам переплату - у меня сумма оплаты взносов в АДВ за 2 кв. будет больше, чем сумма оплата взносов за 2 кв в РСВ. Это так и должно быть? Я думала, что сумма оплаты за квартал отчетный в АДВ должны быть равна суммы оплаты в РСВ за этот квартал. Не так?
Отчет не я делала. Переделывать мне. Поэтому еще раз прошу прощения за вопрос, если не трудно, поясните пожалуйста.
Спасибо.
Если переплата на начало и конец отч.периода, то в отч.периоде начислено = уплачено. Иначе быть не может. Всё. Переплата - это переплата предприятия, которая не имеет отношения к сотрудникам.
Может быть станет понятнее - не зацикливайтесь на конкретном отчетном периоде. У них все ИС считаются нарастающим с 01.01.2010 года, т.е. с 01.01.10 по конец отч.периода начислено может быть больше или равно уплаченному.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Это понятно. Прошу прощения, может я непоянтно объясняю.
Тут вопрос как раз в том, что переплата имеет отношения к сотрудникам, если в каком-то периорде была недоплата.
На данный момент за год в ИС сумма оплат стоит фактическая т.е. сколько заплатили столько и есть. Она меньше начисленной.
Так как в одном из кварталов уплачено меньше(просто меньше заплатили).
А поскольку в ИС оплату больше чем начислено ставить нельзя, то и получилось, что за год нарастающим итогом в ИС оплата меньше начисленной суммы.
Если бы по РСВ была тоже недоплата, то нормально.
А тут по РСВ переплата.
В ПФР говорят, что нужно взять ИС за квартал, где меньше оплата, и добавить там сумму оплаченную (как бы взять из переплаты). Т.е. получится что именно по этому кварталу поставить сумму оплаченную больше чем она была именно в этом квартале.
Оплатили фактически во 2 кв.200 рублей, а нужно поставить 300, столько сколько начислили.
Но РСВ во 2 квартале стоит оплата 200, она же не сойдется с АДВ, если я там добавлю. У меня вопрос в этом.
А нарастающим итогом за год там все будет нормально, еще переплата останется.
Где все это безобразие прописано?
В ПФР сказали, что это в законе прописано.
Таки я не против, только за 2ой квартал отчет они приняли. А сейчас говорят, что нужно исправить, и по закону нужно в ИС переплату раскидывать.
Я еще не знаю, как мне этот корректирующий ИС за 2 кв сдать, куда его цеплять и как отправлять - по новой или ставить "коррекция"?
Я законы по взносам знаю плохо, но узнавать новое не отказываюсь.
Меня в ПФР обхамили в извращенной форме и тыкать в закон отказались. Чего они злые такие? Видать забава такая у гос.служб хамить везде, особенно тем, кто деньги платит. ПФР № 10 Москва. По моему, самый хамский ПФР города. Легче что ли им становится от этого? А потом сами собирают свою порцию хамства в поликлиниках, магазинах, аптеках, вот такой круговорот. Это так, лирическое отступление под впечатлением от общения с пенсионным фондом...мда..
Спасибо за ответ.
Я поняла,
что в случае если в квартале в ИС сумма "оплачено" меньше суммы "начислено",
то нужно имеющуюся общую переплату раскидать в этом квартале в ИС до суммы "начислено",
и будет несовпадение сумм "оплачено за квартал" между РСВ и ИС.
Только где это написано, не поняла.
Я имею в виду, что если я не раскидаю переплату, то нарушения нет и отчет не принять, они не имеют права.
То, что у них там что-то не идет в программе - это не мои проблемы.
Как называется НПА, где правила заполнения ИС?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Katerina.; 21.03.2012 в 11:28.
Katerina., у меня тоже всё было принято, а потом началось - в октябре 2011 года заставили переделывать всё, начиная с 2 полугодия 2010 года. Когда в 7-й раз им не понравилось, сжалились и сами прислали табличку, о которой несколькими постами выше говорили. Я по ней тупо откорректировала, причем не корректировкой, а какбэ первичными.
Что интересно, сверяя их табличку со сданными отчетами по ИС, обнаружила, что у них разноска была сделана по накопительной части с одного отчета, а по страховой - с другого. Причем один из этих отчетов был с отрицат. протоколом, другой - с положительным. Похоже, что сначала они корректировали сами, а потом их заставили требовать от налогоплательщиков. И еще от них письмо было с угрозой штрафа и вызовом, а когда я начала требовать, чтобы сказали, в каком норм. документе указан порядок, сразу как-то мялись и лепетали невнятно.
Так что не ломайте голову, пересдавайте до упора, пока не примут. Удачи![]()
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вы хоть с ними как-то общались. А я не могла дозвониться вообще, совсем! Т.е. не просто пару раз набрала номер, а в течение дня набирала периодически в течение месяца наверное. Никто не брал трубку.
А когда дозвонилась, на меня наорали, сказали читать закон, и что они вообще не обязаны с нами разговаривать.
Таки я не спорю, если что неправильно, так исправлю; так толком сказать не могут ничего. Такое впечатление, что они судьбы мира решают и им не до нас.
Недавно фирму в Канаде открывала, так там налоговый полицейский вежливая улыбчивая девушка, разъяснила как сэкономить на налогах. Вот. А мы постоянно как несчастные бешеные убогие псы на людей бросаемся. Из-за ерунды. Сорри, опять лирическое отступление.
Я вот думаю, во-первых, жалобу накатать. Кто у нас главный - областное управление ПФР? Ну ей богу, просто уже ни в какие ворота не лезет. Ну пусть хотя бы официально разъяснят, что там с этой переплатой куда и как ее раскидывать. Или может я чего все-таки пропустила и это написано в законе? Пойду еще поспрашиваю.
Во-вторых, вот нафига мы заключаем договоры на электронную сдачу отчетности?
Чтобы разгрузить трафик сдачи отчетности, удобно не только нам вообще-то, и деньги на это платим немалые. И обещали, что по телефону все вопросы можно решить, если что не так.
Я вот просто буду по почте отправлять. И фиксировать свои звонки в ПФР. Позвонила проконтролировать сдачу, если неделю не могу дозвониться, пусть сами звонят. А если им нравятся очереди и столпотворения в фонде, можно курьера отправить - дешевле выйдет и нервы сохранишь.
Последний раз редактировалось Katerina.; 21.03.2012 в 18:59.
Ни в каком законе про эту злополучную переплату с расхождением показателей РСВ и АДВ прямо не говорится. Это можно лишь додумывать и приходить к выводу о неизбежности явления. Выбраковка же доброкачественных отчётов с такой картиной - дефект соответствующих программ. К этому, очень вероятно, добавляются встречавшиеся поправки ("молча") отчётных данных непосредственно в ПФ, особенно по 2010 году. Последнее - прямое следствие качества реформы Минупокойсоцразвитие по 212-ФЗ. Отсутствие своевременной нормативной базы вынужденно завело программистов в тупик. В различном ПО автоматизированное распределение уплаченных взносов между застрахованными лицами производилось по-разному. Те, кто с инциативой, принимались (и агитировали других) распределение выполнять вручную. Продолжение процесса распределения в дальнейшем по иной схеме неизбежно приводило к перекосам. Наконец ПФ вооружили более качественными тестерами и стали выявляться старые огрехи. Представляется, что винить массово работников ПФ (включая и упоминавшийся уровень "Кто у нас главный - областное управление ПФР?") в некачественной работе именно по этому поводу несправедливо. Зато подлинные виновники проблем остаются все "в белом" и сейчас озабочены лишь новыми рассадками по руководящим креслам, а затем угостят очередными реформами аналогичного качества.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)