×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк Аватар для Юляча
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    193

    Осторожно Корректирующая бухгалтерская отчетность

    Доброе утро. Подскажите, как мне лучше поступить. 23.03.12г. сдала отчетность. А сегодня обнаружила, что не занесла в программу проводку начисленного налога на прибыль. Соответственно внутри баланса меняется значение нескольких строк1370 нераспределенная прибыль и 15203 расчеты по налогам и сборам. Но от перемены мест слагаемых сумма не меняется, т.е. БАЛАНС актива и пассива прежний.
    Вопрос: Мне нужно корректировку сдавать или нет?
    Поделиться с друзьями
    Учусь

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну сдайте.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк Аватар для Юляча
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    193
    Я так понимаю, это считается существенной ошибкой..
    В этом нет ничего старшного? В смысле корректировки?
    Учусь

  4. #4
    Клерк Аватар для Юляча
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    193
    Еще раз возвращюсь к своему вопросу. Может мне эту провдку сделать уже январем 2012г?
    Учусь

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Что мешает декабрем сделать?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    Цитата Сообщение от Юляча Посмотреть сообщение
    Доброе утро. Подскажите, как мне лучше поступить. 23.03.12г. сдала отчетность. А сегодня обнаружила, что не занесла в программу проводку начисленного налога на прибыль. Соответственно внутри баланса меняется значение нескольких строк1370 нераспределенная прибыль и 15203 расчеты по налогам и сборам. Но от перемены мест слагаемых сумма не меняется, т.е. БАЛАНС актива и пассива прежний.
    Вопрос: Мне нужно корректировку сдавать или нет?
    Меняется НАСКОЛЬКО? Если искажения составляют менее 5% от валюты баланса (ну или сколько уровень существенности у Вас согласно учетной политики), и пользователи Вашей отчетности (например, собственники, банки, если есть кредиты и т.п.) не придерутся к тому, что чистая прибыль по форме 2 не соответствует строке 1370 баланса, так и не мучайтесь.

  7. #7
    Клерк Аватар для Юляча
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    193
    Это составляет больше 5%, 128 тыс.руб. - налога на прибыль не занесла в декабре. Как поступить?
    Учусь

  8. #8
    Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    Либо корректировать отчетность, либо уровень существенности в учетной политике на 2011 год задним числом

  9. #9
    Аноним
    Гость
    А у нас такая же ситуация за 2009 год.
    забыли начислить налог на прибыль 4000, теперь разница болтается.
    и в дебиторке она на начало 2010 года не сходится и в отчете об изменении капитала.
    как быть? указать данные какие есть, или эти 4000 не учитывать в дебиторке-кредиторке

  10. #10
    Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    А когда Вы исправили эту ошибку и доначислили налог?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    31 декабрем 2009 год, вот поэтому и не сходятся данные на начало 2010 года на 4000 руб. Баланс не стали уточнять

  12. #12
    Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    я бы выровняла эту ситуацию в отчетности, указав данные, какие есть, и больше к этой сумме не возвращалась. Цифры по 2009 году с началом 2012 г. в отчетности уже не показывают..

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Те указать данные с начисленные налогом?
    те поправить баланс так?
    ну а как же за прошлые периоды? думаете придираться не станут?

    или пусть не сходится отчет об изменении капитала и дебиторка-кредиторка.


    простите немного не поняла,

  14. #14
    Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    пусть не сходится форма 3 и деб/кред, делайте по фактическим Вашим данным. Если заметят - пришлют запрос на пояснения. Поясните расхождения и все. От ошибок никто не застрахован.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    А уточненная бухотчетность, сданная до истечения срока, не будет первичной считаться?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)