Отправляли курьером декларацию по НДС за 4 кв., сейчас заблокировали р/счет, тк.. она числится несданной. Обнаружила, что налоговый период на титульном листе оказался 3 кв. - код 23 вместо 24. Хотя в описи вложения написано текстом, что декларация за 4 кв. отсылается. Что делать теперь? Можно ее зачесть по копии как сданную вовремя? Ведь 3 кв. мы сдавали, это же не идет как вторая декларация за 3 кв.


Ответить с цитированием
