×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним
    Гость

    НДС счет-фактура и корректировочный счет-фактура

    1. Правильно ли я понимаю, что если 30 января получен аванс, я могу выставить авансовый сч.ф первым рабочим днём января, а следовательно в другом налоговом периоде?
    2. Если пришел корректировочный счет-фактура в марте, на услугу декабря, то это отражается не сторно, а через 91 счет уже?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    если 30 января получен аванс, я могу выставить авансовый сч.ф первым рабочим днём января, а следовательно в другом налоговом периоде?
    Имели ввиду 30 декабря? Выставить то можете другим периодом, только НДС с этого аванса все равно начислять в том периоде, когда деньги пришли, а потому смысла выставлять через пять дней нет никакого.
    Если пришел корректировочный счет-фактура в марте, на услугу декабря, то это отражается не сторно, а через 91 счет уже?
    По счету-фактуре НДС корректируется, и 91 не при чем.
    У сами затраты или через 91 (если МП или ошибка несущественная) или 84

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Имели ввиду 30 декабря? Выставить то можете другим периодом, только НДС с этого аванса все равно начислять в том периоде, когда деньги пришли, а потому смысла выставлять через пять дней нет никакого.

    По счету-фактуре НДС корректируется, и 91 не при чем.
    У сами затраты или через 91 (если МП или ошибка несущественная) или 84
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)