Подскажите пожалуйста, в 1 квартале было только поступление товаров, реализации не было, оплатили не весь товар, на возмещение я могу поставить только НДС по оплаченным приходам? и еще...у нас некоторый товар, который подпадает под сниженный НДС 10%, в декларации я как-то отдельно учитываю НДС по 18% и по 10% или просто складываю и ставлю в графу к вычету?


