Доброго дня уважаемые клерки
С начала года осваиваю чудного зверя - ИП на ОСНО
в апреле сдал декларацию по НДС
реализация за первый квартал составила 29599 рублей в том числе НДС 4515 рублей
я указал эту сумму в 3 разделе по строке 030 (там где НДС указан 18/118)
Теперь мне звонит инспектор и говорит - надо сдать уточненку, налог должен остаться тот же самый, а реализацию указать в строке 010 (ставка НДС 18%), только сумма будет другая
Я так понимаю он хочет чтобы я в 010 строке указал сумму без НДС и так сдал
Вопрос - Как правильно? почему нельзя оставить так как я сдал? Ведь сумма налога и в том, и в другом случае остается одинаковая?
В инструкции по заполнению декларации НДС ответа не нашел



