×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    29

    Списание РБП

    Помогите, пожалуйста.
    Сделала такие настройки: Сумму 3300, Начало списания 01,01,2012,(куплено в декабре) , Конец 31,12,2013.
    31,01,2012 Сделала проводку Дт 20- Кт 97 - 137,5
    Закрыла месяц, читаю справку-отчет
    Остаток на начало ( -137,5,) списано( -5,73), Остаток на конец (-131,77)
    В ОСВ по счету 97 списалось 131,77
    Почему?
    Что не правильно делаю?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    При списании РБП списывается дебетовое сальдо 97 счета. И делается это при закрытии месяца. А вы проводкой 20-97 сами его разом списали.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    29
    Попробовала удалить проводку, закрыть месяц заново. Не списалось дебетовое сальдо. Видимо, где-то еще у меня ошибка.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    29
    Я первый год в 1С. Купили в декабре. Покупку не проводила. А внесла на Начальные остатки всю сумму на 97 счет. Дт 97 - Кт 000.

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Без году неделя Посмотреть сообщение
    А внесла на Начальные остатки всю сумму на 97 счет. Дт 97 - Кт 000.
    Бредите....

    Нет бухгалтерской операции с 000 счётом. Нет её в плане счетов.
    Этот счёт чисто технический, для ввода остатков на начало года ААА2 (вводятся 31.12.ААА1), для начала ведения учёта в программе, если ранее вели учёт в чём-то другом и только.

    Вы желтые книжечки по 1С читали (из коробочки)?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Вы желтые книжечки по 1С читали (из коробочки)?
    Опять злобный стеб!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Бредите....

    Нет бухгалтерской операции с 000 счётом. Нет её в плане счетов.
    Этот счёт чисто технический, для ввода остатков на начало года ААА2 (вводятся 31.12.ААА1), для начала ведения учёта в программе, если ранее вели учёт в чём-то другом и только.

    Вы желтые книжечки по 1С читали (из коробочки)?
    Я то читала. А вы, видимо, даже сообщение моё не прочли. Я ж так и сделала, как вы говорите. С начала ведения учета 1С ее стоимость внесла на начальные остатки на 97 счет. До этого бухучет не велся.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Без году неделя Посмотреть сообщение
    ZloiBuhgalter
    Вы - не злой бухгалтер.И даже не Бухгалтер(на вопрос-то мой не смогли ответить) Вы - просто ХАМ.

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Без году неделя Посмотреть сообщение
    Сделала проводку Дт 20- Кт 97 - 137,5
    Это-то за каким делали сами?

    Регламентный документ в 1С для этого есть.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Не надо ругаться!
    Проверьте, в справочнике РБП какой указан вид РБП и способ признания расходов. Д.б. "Прочие" и "По месяцам".

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Д.б. "Прочие" и "По месяцам"
    Да, Сергей, так и есть.
    И спасибо за поддержку.
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Это-то за каким делали сами?
    А это сделала, потому что на курсах такой же, вероятно, как и вы Злойбухгалтер, сказал, что списывать надо Вручную. ((( Через Операции введенные вручную.

  12. #12
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Без году неделя Посмотреть сообщение
    вероятно, как и вы Злойбухгалтер, сказал, что списывать надо Вручную.

    Слышь, заканчивай. Я ещё с тобой вежливо.

    То что Сергей тебе написал - в "руководстве" написано.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2012
    Сообщений
    29
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    То что Сергей тебе написал - в "руководстве" написано.
    Это у меня правильно сделано и без руководства. И без Сергея.
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Опять злобный стеб!
    Вот за эту поддержку я ему спасибо сказала.
    А ТЫКАТЬ незнакомым людям НЕВЕЖЛИВО. И начала хамить не я - не мне и заканчивать.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)