×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС в документах от гостиницы

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, сотрудник привез документы из командировки, оплата за проживание в гостинице, от них я получила счет и чек ккм, в них выделен ндс, как мне его провести? счет-фактуры нет. Включить в общую сумму расхода? я же не могу его возместить? или как в таких случаях делать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.06.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7
    так нет сч.ф., какой НДС?)

  3. #3
    Blueberry
    Гость
    В другой раз давайте своему сотруднику доверенность на получение документов, чтобы он оплачивал гостиницу от имени организации и получал необходимые документы, в т.ч. счет-фактуру. А сейчас вы можете сумму без НДС включить в расходы, а НДС списать как Прочие за счет собственных средств.

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    и чем Вам не нравится гостиничный ндс, позвольте спросить?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Allena_DM Посмотреть сообщение
    так нет сч.ф., какой НДС?)
    Глупость то зачем писать?

    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    С этим письмом трудно согласться.
    Ибо НК не содержит такого требования.
    А суды в 100% случаев соглашаются с вычетом и без выделенного НДС.
    Впрочем... в форуме этот факт не раз обсуждался.

  7. #7
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    я бы как раз согласился
    ибо принимать к зачету ндс, упоминания о котором нет ни в каких документах, как то абсурдно совершенно
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    я бы как раз согласился
    ибо принимать к зачету ндс, упоминания о котором нет ни в каких документах, как то абсурдно совершенно
    Абсурдно, или нет, но таков у нас закон, и никой логики в нем искать не надо и нет смысла.
    И пока никаких изменений в п. 7 ст. 168 НК законодатель не внес, ВСЕГДА можно считать, что в розничных документах есть НДС, если, конечно, в них не указано иное.
    Еще раз, суды это принимают за должное, и это правильно, ибо это закон.

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Абсурдно, или нет, но таков у нас закон, и никой логики в нем искать не надо и нет смысла
    я не согласен с таким подходом категорически;
    это приводит к тому, что решения судов, которыми аргументируются те или иные выводы, сами по себе не вытекают логически из норм законов, а противоречат им
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    здравтсвутйе дорогие клерки.у нас тоже НДС от подотчетника(тов чек взял,а чет фактуры нет,хотя оформлял по доверенности на организацию)а можно ли попросить оформить тов чек и выписать счет-фактуру(рядом надохится поставщик)платили мы наличкой

  11. #11
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    при наличии доверенности на организацию надо требовать нормальных документов
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Andyko, спасибо! подскажите если не трудно, пожалуйста, :
    1)в тов чеке должна быть подпись что подотчетник принял ?...или достаточно того кто отпустил и печати поставщика?
    2)как можно списать подарочные сертификаты сотруднику ? т.е. приход понятно ..а вот списание ...сложности возникают у меня или 91,02 непринимаемые в НУ или сразу на 84 только в какой форме приказ если резерва не было(и прибыли тоже собсно не было)

  13. #13
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    1. в товарном чеке не должно быть ничьих подписей, кроме продавца;
    2. а зачем они ему нужны?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    день рождения подарок

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    вот я знаю приказ должен быть на подарки распределение чистой прибыли...но мы только начали выходить на точку безубыточности.поэтому пусть разницы будут 91,02?

  16. #16
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а любые другие подарки вопросов не вызывают?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2012
    Сообщений
    620
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    вот я знаю приказ должен быть на подарки распределение чистой прибыли...но мы только начали выходить на точку безубыточности.поэтому пусть разницы будут 91,02?
    Подарки могут быть частью оплаты труда предусмотренной трудовым или коллективным договором или реализацией, в зависимости от варианта меняется налогообложение.

    Чистая прибыль приказом не распределяется. В вашем случаи используется счет 91/02 "Прочие расходы не принимаемые к налоговому учету" формирующие постоянные налоговые обязательства.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Цитата Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
    меняется налогообложение.

    Чистая прибыль приказом не распределяется. В вашем случаи используется счет 91/02 "Прочие расходы не принимаемые к налоговому учету" формирующие постоянные налоговые обязательства.
    Ага спасибо огромное именно такого ответа я ожидала!..


    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    а любые другие подарки вопросов не вызывают?
    да в том то и дело что первый раз до этого было не при мне...Но скорее все тоже на 91,02 как непринимаемые.
    Насчет приказа это по решению совета акуционеров принимается решение о распределении прибыли и какие конкретно можно списывать(например подарки в НГ для сотрудников детям )

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)