Добрый день! Подскажите пожалуйста, сотрудник привез документы из командировки, оплата за проживание в гостинице, от них я получила счет и чек ккм, в них выделен ндс, как мне его провести? счет-фактуры нет. Включить в общую сумму расхода? я же не могу его возместить? или как в таких случаях делать?




или 91,02 непринимаемые в НУ или сразу на 84 только в какой форме приказ если резерва не было(и прибыли тоже собсно не было)
