Нужно ли печатать с/ф на суммы НДС, уплаченные на таможню ?
Нужно ли печатать с/ф на суммы НДС, уплаченные на таможню ?
Нет. А откуда такая мысль появилась?
Просто недавно занимаюсь ВЭД импорт товаров. Задумалась, что к книге покупок пригладывть. Достаточно, что эти сумммы НДС в ГТД указаны ?
Ничего. А регистрировать в ней ГТД и платежку на уплату НДС.Задумалась, что к книге покупок пригладывть.
В книге покупок регистрируются заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налоговых органов об уплате налога на добавленную стоимость и реквизиты документов, подтверждающих фактическую уплату налога на добавленную стоимость. См. п. 01 Постановления № 914
Выдадут. В некоторых случаях. Даже при выпуске в ИМ-10 с расчетом платежей в 47 графе. И одного из условий для предъявления НДС к вычету не будет.Без оплаты всех таможенных платежей, в том числе НДС, не выдадут ни товар, ни ГДТ.
Просветите надо ли заносить что-то в книгу покупок если мы оплатили иностранному контрагенту право на пользование некими базами данных, он выслал на почту ключи, пароли. Ну и собственно всё... Какие вообще доки нужны чтобы закрыть эту сделку?
Предмет договора? Смотрите 4-1-148-НК. Если ваш случай (передача прав), то вы не налоговый агент по НДС.
Акт, например.Какие вообще доки нужны чтобы закрыть эту сделку?
А нету договора))) Инвойс на 2600 долларов, предмет - права на использование на основании простой лицензии на ПО далее название в количестве 50 штук. На практике означает 50 раз можете скачать с нашего сайта это ПО и вот вам пароль для этого. Акт мы вообще сваяли сами, потому что поставщик вообще не понимает зачем нам это надо и что это такое. Мы спросили в банке че делать они повздыхали и сказали делайте в одностороннем порядке что получили все это и закроем инвойс. Так как с книгой покупок-то? Права мы заносим же без ндс от российский поставщиков. А с этим как быть?
а, у вас еще и льгота по 149-НК. Нет здесь НДС.
Есно, иностранцы вменяемые люди и привыкли к таким же законам. А зачем вы в банке то спрашивали что-то? Их такие суммы вообще не касаются.поставщик вообще не понимает зачем нам это надо и что это такое.
Наш банк каждый раз как валютная проплата просит инвойс и потом документ который его закрывает. Да у нас льгота, раздельный учет входного НДС и каждый квартал НДС камералят((( Поэтому я и заморочилась нужно эту сделку в книгу покупок или нет. Фигня может быть в том что мы ессно не себе 50 раз скачиваем и тогда в книге продаж это будет а в книге покупок нет.
В книгу покупок не сделки запихивают, а с/ф или иные документы, на основании которых налог предъявляется к вычету. Вы их у себя видите? Я нет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)