×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. Аноним
    Гость

    Превышен предел по начислению сумм заработной платы

    Скажите пожалуйста з/п одного сотрудника перевалила за 512, читаю что должны 10% свыше этой суммы платить, а 1С не начисляет, как быть?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  3. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а 1С не начисляет
    В индивидуальные сведения не начисляет (в журнале страховых взносов)? И правильно делает. Взносы свыше предела идут не на ИС сотрудника, а в солидарную часть. Будут видны только в РСВ-1.

  4. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    GSokolov, льгота... нет там 10%

  5. Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    113
    Подскажите люди умные....сдала я ИС за 1 квартал2012. У меня была преувеличена база у некоторых людей, и соответственно были начисления 10% с преувеличения. Начисления свыше 512 тыс (10%) я не ставила в ИС, а оплату всю полностью (и то что до 10%уплачивалось и то что свыше 10% уплачивалось)я раскидала по людям. Инспектор все принял, сказал правильно.Теперь делаю 2 квартал и запуталась.У меня теперь вопрос возник :если начисления свыше 512 тыс я не ставлю то уплату я как должна раскидать?Думаю наверно не надо было указывать уплату свыше 512 тыс в 1-м квартале.Но как теперь быть уточненку что ли сдавать???можно ли как то без нее обойтись??

  6. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от rikitikitavi1985 Посмотреть сообщение
    наверно не надо было указывать уплату свыше 512 тыс в 1-м квартале.Но как теперь быть уточненку что ли сдавать???можно ли как то без нее обойтись?
    Это зависит от того, какая была задолженность по уплате. ИМХО, раскидывать по людям нужно всю уплату, пока уплаченная часть не превысит у сотрудника начисленную за весь период уплаты взносов (с 2010 года).

  7. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    GSokolov, когда-то надо дать команду, что пошла уплата солидара, иначе может получиться, что всю жизнь уплачивается только ИС, идущая в АДВ...

    например, всю жизнь платится СЧ (страховая часть) только в следующем месяце... например, 500 000 в месяц в среднем... эта сумма плюсом проходит в строке 150 каждый квартал...

    пусть солидар - 100 000 в квартал... тогда за год всего наберётся 400 000 и получится, что всё время строка 150 больше 252 и якобы вся уплата всегда уходит по ИС в АДВ...

    уверен, что ПФР с таким не согласится и обязательно введёт помесячное или поквартальное закрытие также и солидара свыше 512

  8. Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    113
    а если моя уплата во 2-м квартале намного больше чем начисление то сдать уточненку? У меня начисление 400000(с тех зарплат которые еще не перескочили базу) , а уплата вся (1200000).Но 1200000 это и уплата 10% с тех кто преувеличил базу и с тех кто нет.Может я должна раскидывать уплату только ту , что без 10%?ведь рано или поздно получиться ситуация когда все сотрудники перескачут этот порог и в начислениях в ИС будет стоять тогда 0, а 10% все равно платить надо и если их воткнуть в отчет.То получиться уплачено больше чем начислено.

  9. Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    113
    вообщем главный вопрос:оплату 10% с зарплат которые преувеличили базу должна я указывать их в ис?

  10. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    rikitikitavi1985, давайте:

    150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала

    текущий РСВ:
    111
    112
    113
    114
    144
    150 со знаком +/-
    252 все четыре числа по строке

  11. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    уверен, что ПФР с таким не согласится и обязательно введёт помесячное или поквартальное закрытие также и солидара свыше 512
    Вот когда он обнаружит и введёт, тогда и будем распределять как скажут, а пока будем, как написано. Ну и всё-таки когда-нибудь и солидар перестанет учитываться в ИС, в Вашем примере со 2-го кв. следующего года. Да и уплата в ИС сотрудника пока ни на что не влияет.

  12. Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Цитата Сообщение от GSokolov Посмотреть сообщение
    Это зависит от того, какая была задолженность по уплате. ИМХО, раскидывать по людям нужно всю уплату, пока уплаченная часть не превысит у сотрудника начисленную за весь период уплаты взносов (с 2010 года).
    Вопрос, если позволите.
    А если у сотрудников начислено-оплачено равно?
    Или в одном месяце меньше, в другом больше - но по году начислено=оплачено.
    Тогда куда девать эту солидарную переплату?
    Если я правильно поняла, то 10% оплату по одному сотруднику(у которого превышен предел) нужно раскидать в оплату по другим сотрудникам?
    Значит ли это, что можно просто недоплачивать на 10% взносов по другим сотрудникам?
    Ведь если (опять же если я правильно поняла) платить всем в нуль, то 10% будет не на кого раскидывать, так как в ИС мы не может показывать оплату больше начисленного?

    Я правильно поняла? Поясните пожалуйста. ПФР для меня вечная проблема(не так часто делаю отчеты), помогите разобраться плиз.

    Спасибо.

  13. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Katerina., давайте:

    150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала

    текущий РСВ:
    111
    112
    113
    114
    144
    150 со знаком +/-
    252 все четыре числа по строке

  14. Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Katerina., давайте:

    150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала

    текущий РСВ:
    111
    112
    113
    114
    144
    150 со знаком +/-
    252 все четыре числа по строке
    Спасибо.
    Но я не могу дать цифры, я еще не делала отчет.
    Мне не нужно пока разбирать по цифрам.
    Прежде чем делать отчет, я хотела бы прояснить для себя непонятности.

    Вопросы, если кто может ответить:

    1. Сумму 10% начисленную и перечисленную (в сумме всех платежей), в ИС нужно раскидывать в графе "оплачено" по другим сотрудникам?

    2. Если по другим сотрудникам перечислено все в нуль, то в ИС солидарную в графе "оплата" не показывать?
    Т.е. в этом случае 10% перечисленные в ИС вообще не войдут? (Иначе получится перечислено больше, что в ИС показывать нельзя)

    3. (вопрос возникает из п.2)
    Если по сотруднику получается солидарная, то значит ли это, что по другим(у кого нет превышения предела) можно/нужно перечислять меньше чем по ним начислено взносов?

    4. Еще вопрос:
    куда девать в ИС сотрудника у которого превышен предел и нет начислений по этом кварталу, но есть оплата задолженности за предыдущий квартал? (протокол ругается не то, что есть стаж и перечисления, но нет "начислений)

    Спасибо.

  15. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    солидар НЕ идёт в ИС ни начислениями, ни распределением уплаты...

    не ругается, а предупреждает на всякий случай...

  16. Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,084
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    солидар НЕ идёт в ИС ни начислениями, ни распределением уплаты...

    не ругается, а предупреждает на всякий случай...

    Спасибо за ответ.

    Протокол не просто ругается, он приходит отрицательный с этими предупреждениями.

    Насколько я помню, сотрудник у которого есть превышение в отчетном квартале, показывается в АДВ, где по нему есть стаж, нет начислений, есть оплата (за предыдущий период).
    Приходит отрицательный протокол с этим предупреждением.
    В самом протоколе есть фраза "...по сотруднику ...указан стаж.. нет начислений...оплата предыдущего периода?." И знак вопроса.
    Как будто в АДВ есть графа для пояснений. Типа ответить: да, конечно, это оплата за предыдущий месяц..."

    По поводу солидарной части 10%, не знаю, насколько правильно я поняла обсуждения на форуме, где говорится, что ее нужно распределять между сотрудниками. О каком распределении идет речь?

    Спасибо.

  17. Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Только с предупреждениями протокол отрицательный быть не должен. Видимо, у Вас где-то есть ошибка или несоответствие уплат данным ПФР. Если не видите ошибку в протоколе, звоните в ПФР.

  18. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Katerina., солидар свыше 512 не идёт в СЗВ/АДВ ни в начислении, ни в уплате...

  19. Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    113
    значит все -таки не идет....а если я в первом квартале солидарную часть в начислениях не отразила , а уплату солидарки в ИС раскидала ...могу я теперь во 2-м квартале схитрить и раскидать уплату 2-го квартала , уменьшенную на сумму на которую завысила 1 квартал(на сумму солидарки за 1 квартал) Ну если конечно позволяют цифры))если просто я так сделаю, то нарастающим итогом все суммы будут правильные а если смотреть по кварталам, то в 1-м завышено получается, а во втором заниженно -существенно это иль нет для ПФР?как думаете или можт позвонить им спросить можно ли так схимичить)))

  20. Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    113
    Уважаемый Генук , вы спрашивали по цмфрам 150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала +452324,59

    текущий РСВ:
    111 563032,85
    112 258015,32
    113 257855,85
    114 1078904,02
    144 1273375,32
    150 со знаком + 257853,29
    252 все четыре числа по строке 992172,48 337985,59 126864,43 146057,90

  21. Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    113
    Уважаемый Генук , вы спрашивали по цмфрам 150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала +452324,59

    текущий РСВ:
    111 563032,85
    112 258015,32
    113 257855,85
    114 1078904,02
    144 1273375,32
    150 со знаком + 257853,29
    252 все четыре числа по строке 992172,48 337985,59 126864,43 146057,90
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    rikitikitavi1985, давайте:

    150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала

    текущий РСВ:
    111
    112
    113
    114
    144
    150 со знаком +/-
    252 все четыре числа по строке

  22. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    rikitikitavi1985, уплата по ИС в АДВ пойдёт как доуплата по ИС долга за 1кв 71060.06 и полностью закроет уплатой начисленный ИС в текущем квартале 225047.26 + 131150.89 + 111797.92

    АДВ-6-2 по итогу СЧ будет
    Начислено ... Уплачено
    467996.07 ... 539056.13

  23. Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    rikitikitavi1985, уплата по ИС в АДВ пойдёт как доуплата по ИС долга за 1кв 71060.06 и полностью закроет уплатой начисленный ИС в текущем квартале 225047.26 + 131150.89 + 111797.92

    АДВ-6-2 по итогу СЧ будет
    Начислено ... Уплачено
    467996.07 ... 539056.13
    я так и думала сделать НО все бы ничего, если бы мой 1 квартал был сделан по тому же принципу.А у меня в первом квартале в уплате ИС стоит сумма из стр 140 РСВ(она включает всю уплату по страховой).И если смотреть нарастающим итогом с начала года то АДВ с РСВ не сойдется...они же делают эту сверку?
    Последний раз редактировалось rikitikitavi1985; 22.07.2012 в 12:19.

  24. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я учёл как раз, что в первом квартале вся уплата ушла по ИС...

  25. Клерк
    Регистрация
    07.04.2009
    Сообщений
    113
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    я учёл как раз, что в первом квартале вся уплата ушла по ИС...
    дело в том что я не дала Вам данные рсв за 1 квартал: стр.252=381264,56
    стр.140=144=1173919,70
    В ИС первого квартала уплата стоит 1173919,70

    Получается что я лишние внесла туда 381264,56 следовательно:
    во втором квартале в ИС я считаю уплату:
    1273375,32(стр.144 2кв.)-992172,48(стр.252 2 кв)-381264,56(стр.252 1 кв. то сто я лишнее поставила в уплате 1 кв.)= -100061,72
    Ушла в минус -значит корректировку блин по -любому((((

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)