Скажите пожалуйста з/п одного сотрудника перевалила за 512, читаю что должны 10% свыше этой суммы платить, а 1С не начисляет, как быть?
Скажите пожалуйста з/п одного сотрудника перевалила за 512, читаю что должны 10% свыше этой суммы платить, а 1С не начисляет, как быть?



Best regards, Михаил
GSokolov, льгота... нет там 10%
Подскажите люди умные....сдала я ИС за 1 квартал2012. У меня была преувеличена база у некоторых людей, и соответственно были начисления 10% с преувеличения. Начисления свыше 512 тыс (10%) я не ставила в ИС, а оплату всю полностью (и то что до 10%уплачивалось и то что свыше 10% уплачивалось)я раскидала по людям. Инспектор все принял, сказал правильно.Теперь делаю 2 квартал и запуталась.У меня теперь вопрос возник :если начисления свыше 512 тыс я не ставлю то уплату я как должна раскидать?Думаю наверно не надо было указывать уплату свыше 512 тыс в 1-м квартале.Но как теперь быть уточненку что ли сдавать???можно ли как то без нее обойтись??
GSokolov, когда-то надо дать команду, что пошла уплата солидара, иначе может получиться, что всю жизнь уплачивается только ИС, идущая в АДВ...
например, всю жизнь платится СЧ (страховая часть) только в следующем месяце... например, 500 000 в месяц в среднем... эта сумма плюсом проходит в строке 150 каждый квартал...
пусть солидар - 100 000 в квартал... тогда за год всего наберётся 400 000 и получится, что всё время строка 150 больше 252 и якобы вся уплата всегда уходит по ИС в АДВ...
уверен, что ПФР с таким не согласится и обязательно введёт помесячное или поквартальное закрытие также и солидара свыше 512
а если моя уплата во 2-м квартале намного больше чем начисление то сдать уточненку? У меня начисление 400000(с тех зарплат которые еще не перескочили базу) , а уплата вся (1200000).Но 1200000 это и уплата 10% с тех кто преувеличил базу и с тех кто нет.Может я должна раскидывать уплату только ту , что без 10%?ведь рано или поздно получиться ситуация когда все сотрудники перескачут этот порог и в начислениях в ИС будет стоять тогда 0, а 10% все равно платить надо и если их воткнуть в отчет.То получиться уплачено больше чем начислено.
вообщем главный вопрос:оплату 10% с зарплат которые преувеличили базу должна я указывать их в ис?
rikitikitavi1985, давайте:
150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала
текущий РСВ:
111
112
113
114
144
150 со знаком +/-
252 все четыре числа по строке
Вопрос, если позволите.
А если у сотрудников начислено-оплачено равно?
Или в одном месяце меньше, в другом больше - но по году начислено=оплачено.
Тогда куда девать эту солидарную переплату?
Если я правильно поняла, то 10% оплату по одному сотруднику(у которого превышен предел) нужно раскидать в оплату по другим сотрудникам?
Значит ли это, что можно просто недоплачивать на 10% взносов по другим сотрудникам?
Ведь если (опять же если я правильно поняла) платить всем в нуль, то 10% будет не на кого раскидывать, так как в ИС мы не может показывать оплату больше начисленного?
Я правильно поняла? Поясните пожалуйста. ПФР для меня вечная проблема(не так часто делаю отчеты), помогите разобраться плиз.
Спасибо.
Katerina., давайте:
150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала
текущий РСВ:
111
112
113
114
144
150 со знаком +/-
252 все четыре числа по строке
Спасибо.
Но я не могу дать цифры, я еще не делала отчет.
Мне не нужно пока разбирать по цифрам.
Прежде чем делать отчет, я хотела бы прояснить для себя непонятности.
Вопросы, если кто может ответить:
1. Сумму 10% начисленную и перечисленную (в сумме всех платежей), в ИС нужно раскидывать в графе "оплачено" по другим сотрудникам?
2. Если по другим сотрудникам перечислено все в нуль, то в ИС солидарную в графе "оплата" не показывать?
Т.е. в этом случае 10% перечисленные в ИС вообще не войдут? (Иначе получится перечислено больше, что в ИС показывать нельзя)
3. (вопрос возникает из п.2)
Если по сотруднику получается солидарная, то значит ли это, что по другим(у кого нет превышения предела) можно/нужно перечислять меньше чем по ним начислено взносов?
4. Еще вопрос:
куда девать в ИС сотрудника у которого превышен предел и нет начислений по этом кварталу, но есть оплата задолженности за предыдущий квартал? (протокол ругается не то, что есть стаж и перечисления, но нет "начислений)
Спасибо.
солидар НЕ идёт в ИС ни начислениями, ни распределением уплаты...
не ругается, а предупреждает на всякий случай...
Спасибо за ответ.
Протокол не просто ругается, он приходит отрицательный с этими предупреждениями.
Насколько я помню, сотрудник у которого есть превышение в отчетном квартале, показывается в АДВ, где по нему есть стаж, нет начислений, есть оплата (за предыдущий период).
Приходит отрицательный протокол с этим предупреждением.
В самом протоколе есть фраза "...по сотруднику ...указан стаж.. нет начислений...оплата предыдущего периода?." И знак вопроса.
Как будто в АДВ есть графа для пояснений. Типа ответить: да, конечно, это оплата за предыдущий месяц..."
По поводу солидарной части 10%, не знаю, насколько правильно я поняла обсуждения на форуме, где говорится, что ее нужно распределять между сотрудниками. О каком распределении идет речь?
Спасибо.
Только с предупреждениями протокол отрицательный быть не должен. Видимо, у Вас где-то есть ошибка или несоответствие уплат данным ПФР. Если не видите ошибку в протоколе, звоните в ПФР.
Katerina., солидар свыше 512 не идёт в СЗВ/АДВ ни в начислении, ни в уплате...
значит все -таки не идет....а если я в первом квартале солидарную часть в начислениях не отразила , а уплату солидарки в ИС раскидала ...могу я теперь во 2-м квартале схитрить и раскидать уплату 2-го квартала , уменьшенную на сумму на которую завысила 1 квартал(на сумму солидарки за 1 квартал) Ну если конечно позволяют цифры))если просто я так сделаю, то нарастающим итогом все суммы будут правильные а если смотреть по кварталам, то в 1-м завышено получается, а во втором заниженно -существенно это иль нет для ПФР?как думаете или можт позвонить им спросить можно ли так схимичить)))
Уважаемый Генук , вы спрашивали по цмфрам 150 со знаком +/- из РСВ 1-го квартала +452324,59
текущий РСВ:
111 563032,85
112 258015,32
113 257855,85
114 1078904,02
144 1273375,32
150 со знаком + 257853,29
252 все четыре числа по строке 992172,48 337985,59 126864,43 146057,90
rikitikitavi1985, уплата по ИС в АДВ пойдёт как доуплата по ИС долга за 1кв 71060.06 и полностью закроет уплатой начисленный ИС в текущем квартале 225047.26 + 131150.89 + 111797.92
АДВ-6-2 по итогу СЧ будет
Начислено ... Уплачено
467996.07 ... 539056.13
я так и думала сделать НО все бы ничего, если бы мой 1 квартал был сделан по тому же принципу.А у меня в первом квартале в уплате ИС стоит сумма из стр 140 РСВ(она включает всю уплату по страховой).И если смотреть нарастающим итогом с начала года то АДВ с РСВ не сойдется...они же делают эту сверку?
Последний раз редактировалось rikitikitavi1985; 22.07.2012 в 12:19.
я учёл как раз, что в первом квартале вся уплата ушла по ИС...
дело в том что я не дала Вам данные рсв за 1 квартал: стр.252=381264,56
стр.140=144=1173919,70
В ИС первого квартала уплата стоит 1173919,70
Получается что я лишние внесла туда 381264,56 следовательно:
во втором квартале в ИС я считаю уплату:
1273375,32(стр.144 2кв.)-992172,48(стр.252 2 кв)-381264,56(стр.252 1 кв. то сто я лишнее поставила в уплате 1 кв.)= -100061,72
Ушла в минус -значит корректировку блин по -любому((((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)