Здравствуйте, уважаемые клерки!
У нас импорт из Белоруссии...
У меня загвоздка с проводками по НДС, проверьте правильно ли я делаю
Товар ввезли
Я заполняю заявление о ввозе и плачу импортный НДС
Д 68.2 К 51
Потом я отражаю начисление этого импортного НДС
Д 19 К 68.2 (дата оприходования товара?)
Когда получаю отмеченное заявление о ввозе ставлю этот НДС к вычету
Д 68.2 К19 (дата отметки заявления о ввозе налоговиками)
Все ли правильно? Или 2-ую и 3-ю проводки делать не надо?
Заранее спасибо за ответ!




