Уважаемые бухгалтера помогите в сложившейся ситуации не "попасть" в "просак": В конце июня перечислили аванс поставщику, получили на него счет-фактуру и взяли НДС к зачету. Прошло 2 месяца товар не получили и поставщик вернул нам аванс в полном объеме. Вопрос возник следующий: что теперь делать с НДС, понятно что я его принимаю себе к учету но уже в этом периоде ???? А как налоговая на это смотрит? Не скажут мне что НДС нужно скорректировать во 2 кв-ле и доплатить его с штрафом? У кого-то была похожая ситуация????



