Ситуация такая:
мы заключили догворы на лиц не нашей организации - на оказание услуг (услуги включают в себя : возмещение затрат по проезду и проживанию (+вознаграждение).
В смете к договору есть расшифровка стоимости услуг. Они после оказания услуг предоставили все подтверждающие документы (билеты. проживание в гостинице).
Разношу авансовый отчет нашего сотрудника (котрый выдал им деньги) по видам расходов. Но все эти расходы будут отнесены на новую услугу.
Могу ли я учесть НДС с билетов лиц, не являющихся сотрудниками организации при разнесении всех расходов?
или это бред. ведь билеты не наших сотрудников (и проходит не как командировочные), к тому же я ставлю все на затраты по услугам договора подряда.


Ответить с цитированием

