Добрый день.
Помогите, пожалуйста!
Ситуация: дохода за 9 месяцев 2012 года не было, расходы были (в том числе с НДС – «висит» на 19 счете).
Думаю подать уведомление об освобождении от НДС с октября.
А входной НДС за 9 месяцев так и будет «висеть» на 19 счете? И смогу ли я его поставить к вычету после уведомления об отказе через год?
И куда девать входной НДС за год освобождения от НДС?


