В 3-ем квартале было 2 аванса, оба в 3-ем и закрыты(проведена реализация), а вот с НДС какая то засада, если в документе сч-ф на аванс убрать галки формировать проводки, то все ОК по 68.2 но авансы не попадают на 76АВ, если поставить галки то по 76АВ обороты авансов, а на 68.2 дикий НДС состоящий из НДС к уплате + НДС с полученных авансов, непонятно почему но не происходит зачёта НДС по авансам и на 76АВ остается сальдо, хотя реализация проведена и авансы закрыты, что я не так делю?




