Коллеги, помоги разобраться в ситуации.
Мы находимся на УСН.
По договору комиссии работаем с фирмой на ОСН, реализуем её услуги, за это они нам платят комис.вознаграждение.
Их услуги продаем нашим клиентам по агентскому договору.
Согласно Постановление 1137 мы покупателям выставляем счет-фактуру..НО как правильно её оформить?
Реквизиты вбиваем наши или все-таки реквизиты Комитента??
Я почитав Постановления и кучу писем от МинФина поняла, что Дата и номер с-фактуры-наши, подписи сторон наши, а реквизиты Комитента(нашего поставщика услуг) и Принципала(покупателя услуг).
Я права ?
Подскажите,пож-та


Ответить с цитированием

Я просто своими словами выразилась..по сути то мы ищем клиентов..и дальше уже продаем услуги Яндекса.