у меня иногда вообще ничего не работает
чем новая форма от старой отличается?Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/174 от 22.03.12) – срок сдачи 29 октября (т.к. 28 выходной).Сдается в налоговую инспекцию. Внимание! Новая декларация
Сама удивляюсь
Распечатанную с данного сайта декларацию у нас приняли. но титульный лист у них почему-то не проходит с приказом вверху справа. пришлось заполнить на месте бланк тит. листа без приказа. почему не проходит, не ясно.
Доброго дня всем!
Сегодня сдавали отчетность в 26 налоговую. Ошиблись и распечатали на старых бланках (Баланс в ред приказа от 05.10.11 №124н) Отметили сей факт, но приняли. Надеюсь менять не придется. Кто-нибудь сталкивался?



Валерьевна, а кто Вам сказал, что это старый бланк? Это как раз действующая редакция приказа Минфина
В налоговой сказали и я сразу засомневалась.
Давно хочу перейти на электронную сдачу отчетности, видимо пора.



Вас обманули в налоговой



Валерьевна, все актуальные редакции указаны в начале темы
Здравствуйте, помогите пожалуйста, совсем не знакома с бух. и налоговым учетом в некоммерческих организациях. Общественная спортивная организация созданная 30.09.12года. Уставного капитала нет, взносов тоже, т.е. пока нулевые отчеты. Если правильно поняла, то бух.баланс сдается только за год. А какие отчеты нужно сдать за 9мес.12г.?
У меня нарисовался сегодня новый ДИР с новым ООО. Регистрация 24 сентября, счет открыли 1 октября, никаких движений не было. Что нужно сдавать? У меня до этого были только на УСН организации, потому и спрашиваю...



Бухотчетность, отчетность в ПФ и ФСС + единую упрощенную декларацию, где указать налог на прибыль и НДС
Среднесписочную еще надо было сдать до 20 октября
Над.К, бухотчетность это форма 1 и форма 2?
То есть в ЕНД я буду кроме "налога на добавленную стоимость" ещё и "налог на прибыль организаций" указывать?
конечно. А что вас смущает?
Почему-то я Вам верю...
прозевал сдачу отчетности за 3-й квартал.. ООО на ОСН. Деятельности нет, счета нет. все по "0", недавно открылись.
я так понимаю нужно было сдать:
4ФСС - до 15 октября 2012 - прозевал. Штраф 1000 руб.
Бухгалтерскую отчетность - до 20 Октября 2012 - прозевал. штраф 200 руб.
Единая упрощенная налоговая декларация - до 20 Октября 2012 - прозевал. - штраф 1000 руб.
и отчет в ПФР до 15 ноября 2012 - пока не опоздал. ура!
и что ж делать? Денех-то нету столько платить на штрафы (((
может, лучше вообще пропустить этот период, чтоб не штрафанули, и отчитаться уже за 4-й вовремя?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие налоги попадают в строку 041 Приложения 2 к листу 02 Декларации по прибыли? Что-то я видать не то сдавала...Налоговой не нра!
![]()
тоже интересно.. я только налог на имущество туда ставила раньше.. а теперь сомневаюсь(
Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок... .
а я ставила взносы он НС в ФСС.Мдя... теперь придется за год сдавать уточненки.
Спасибо за ответ!
Спасибо за помощь, налог на прибыль сдала в срок, а вот с со ср.списочной и НДС опоздали, поздно "познакомили" с документами организации. С ПФ и ФСС тут все ясно. А вот по бух.отчетности руководствовалась следующем: Общественные организации (объединения) и некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, предоставляют бухгалтерскую отчетность один раз в год (п. 4 ст.15 129-ФЗ от 21.11.1996 г., приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н) , поэтому за 9мес.12г. не стала подавать, теперь в сомнениях, может нужно было перестраховаться, да сдать?
спасибо за предыдущ пост. будум платить штрафы, значит..
Еще один вопросик: если деятельности нет, счета нет, ОСН, все по "0", недавно (в апреле 2012) открылись..
я сдаю в ИФНС 3 документа:
1. Декларацию на прибыль
2. Декларацию на добавленную стоимость
3. Бухгалтерскую отчетность.
( за 2 квартал сдавал именно 3 документа + среднеспсочную)
но позвонив сейчас в ИФНС, услышал, что вместо п. 1 и 2 можно сдать "Единую упрощенную налоговую декларацию", если деятельности нет и все по "0". но оператор была несколько неуверенна в ответе, поэтому решил подстраховаться здесь.
я так понял, в этой декларации я выбираю в колонке №1 два налога: 1. на рибыль и 2. НДС. № главы ставится автоматически, а налоговый (отчетный) период какой ставить, "квартал" или "9 месяцев" все-таки? в колонке номер квартала ставлю цифру 3.
а второй лист нужно заполнять (сведения о налогоплательщике)? а то программа его почему-то не заполнила. ( "ЮЛ налогоплательщик")
Спасибо!
Среднесписочную численность сдавать надо было только до 20 мая 2012 года. (ст. 80 НК РФ). Что касается отчетности, то все правильно: сдаете единую упрощенную декларацию, если по счетам вообще никаких движений не было и бух.отчетность (ф1 и ф2). Штрафы могут начислить в размере 1000 за каждую не предоставленную декларацию по налогам (либо за непредоставленную единую деклараци) и 200 рублей за каждую форму бух.отчетности, она сейчас предоставляется в едином документе, значит всего 200 рублей. Еще - если совсем докопаются, то на руководителя до 500 рублей административного штрафа. В итоге: сдать отчетность надо, пусть даже с просрочкой. Реальная ситуация из практики - отправляйте по почте, про штрафы могут забыть, если сами приедете (не знаю где как, но бывает) могут тут же оформить.
Последний раз редактировалось Andyko; 01.11.2012 в 12:02.
Спасибо за подробную консультацию!
у нас в налоговой штрафами занимается отдельно сидящий человек, к нему, даже если пропустят в кабинет, то не договоришься. Хотя , не пробовал.. возможно, если купить ей цветы и шампанского, подобреет и не оштрафует. а принимающий документы не оштрафует. Так что пойду лично сдаваться )
меня в ФСС простили за прошлый 2 квартал за несданную 4фсс (опоздал на пару дней), попросил не штрафовать. В этот раз пойду к ней с коробкой конфет уже. наверное, завтра. Не знаю, простит, нет..
так и не понял, что проставить в табличке на первой странице в "единой упрощенной декларации" ?
я поставил так :
Налог на добавленную стоимость - 21- 3 - 03
Налог на прибыль организаций - 25 -9 - 03
позвонил в налоговую, там не уверены, но сказали, вроде, что налог на прибыль идет наростающим итогом и нужно ставить налоговый период за 9 мес., а номер квартала -3. А НДС идет ненарастающим и ставить везде тройки. но они не не уверены..
а вторую страничку, если я сам руководитель, то заполнять не нужно. в коментариях к заполнению сказано, что если не указан ИНН физ. лица, то лист 002 заполняется. но такой графы даж нет. Есть иНН организации.. в общем, непонятно нифига..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)