×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    120

    Вопрос Пожалуйста, объясните как правильно отразить исходные остатки по счетам 80 и 10.

    Здравствуйте!

    Фирма открыта в июне 2012.
    Учёт в программе начинаю вести с сегодняшнего дня.
    Столкнулся с такой задачей:
    Нужно отразить исходные остатки в программе, а как это сделать правильно - не понятно. Буду благодарен, если подскажете.

    Нужно отразить только уставный капитал в размере 10 000 рублей и компьютер, которым этот капитал вносился. Полагаю, что это 80 и 10 счёт.

    Думаю, надо будет в этом деле задействовать 75 счет. Ведь при вводе исх остатков должен быть баланс. Если в кредит 80 записать 10 000, то надо в дебет 75 записать столько же. Соответственно то же и с 10-м счетом. Да вот только мне программа моя второй раз записывать на 75 счет данные не дала, чтобы их "сбалансировать" с 10 счетом... Ситуация, чувствую, элементарна, но бьюсь над этим второй день, потихоньку начинаю нервничать)

    Как надо?

    Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Сделать проводки по формированию УК и его внесению

  3. #3
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Александр Витальевич Посмотреть сообщение
    Фирма открыта в июне 2012.
    Учёт в программе начинаю вести с сегодняшнего дня.
    А что мешает внести 2 проводки июнем?
    Формирование УК - Д75 - К 80 = 10000
    Оплата взноса в УК - Д 10 - К75 = 10000

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.08.2005
    Сообщений
    79
    Цитата Сообщение от Александр Витальевич Посмотреть сообщение
    Да вот только мне программа моя второй раз записывать на 75 счет данные не дала, чтобы их "сбалансировать" с 10 счетом
    На счет 75 еще раз записывать не нужно, небжодимо списать с этого счета (закрыть)....
    Д-т 75-1 К-т 80 сумма 10 000
    Д-т 10 К-т 75-1 сумма 10 000

  5. #5
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Через счет 00 можно остатки ввести
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    А что мешает внести 2 проводки июнем?
    Мешает отсутствие знаний и опыта.
    Июнем пробовал, делал так:
    Дт 75 Кт 80 - отразил задолженность в размере 10 000
    Дт 10 Кт 75 - внёс компьютер в качестве вклада в УК, оценил его в 10 000 рублей - тоже непонятно, надо было оценивать, или не надо? Или стоимость нужно было писать 0 рублей? По логике, из-за того, что я приписал ему стоимость 10 000 рублей, сделал следующую проводку:
    Дт 26 Кт 10 - списал стоимость компьютера (10 000 рублей) в общехозяйственные расходы. - Если бы оценил в 0 рублей эту проводку делать было бы не нужно?

    Дальше получилось вот что: Закрыл в программе отчетный период задним числом и соответственно получил убыток в размере 10 000 рублей из за проводки Дт 26 Кт 10. А во всей отчетности, что я сдавал ранее всё было по нулям кроме Уставного Капитала. Вот и подумал я, что лучше исходными остатками всё отразить в текущем периоде, чтобы путаницы не было.

    Чувствую я, что недопонимаю чего-то...

  7. #7
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Да просто не списывайте стоимость компьютера до начала деятельности, пусть висит, ждет

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Да просто не списывайте стоимость компьютера до начала деятельности, пусть висит, ждет
    - Гениально!!! Спасибо большое!

    Всем спасибо за ответы!

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    а просто не списывайте стоимость компьютера до начала деятельности, пусть висит, ждет
    Тем более, что при его списании возникает разница между БУ и НУ, так как в БУ его стоимость 10 тыс. рублей, а в НУ 0 рублей.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    120
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Тем более, что при его списании возникает разница между БУ и НУ, так как в БУ его стоимость 10 тыс. рублей, а в НУ 0 рублей.
    Может тогда при его передаче мне его не оценивать, чтобы разницы не было в БУ и НУ?
    Выглядеть это будет так:
    Дт 10 Кт 75 - компьютер сумма/стоимость 0 рублей.
    Так можно?

  11. #11
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Александр Витальевич Посмотреть сообщение
    Так можно?
    Нет. УК должен быть оплачен чем-то. УК у вас 10 тыс. При регистрации фирмы в протоколе уже значится, что комп стоит 10 тыс.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    120
    Понятно.
    Чисто теоретический вопрос:
    Можно ли стоимость компьютера годами не списывать? Чтобы расхождений не было в БУ и НУ.

  13. #13
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Цитата Сообщение от Александр Витальевич Посмотреть сообщение
    Можно ли стоимость компьютера годами не списывать?
    можно. пусть висит на 10 счете

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    15.03.2012
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    120
    бух2007, благодарю вас!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)