×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Ндс на вычет с наших предоплат

    Скажите, пожалуйста, обязаны ли мы принимать к вычету ндс по нашим предоплатам поставщикам либо по переплатам им же, которые висят на конец квартала? спрашивать при этом с ним сч/Ф на эти суммы? или это только по нашему желанию-нужен нам лишний вычет-спрашиваем счф и принимаем.?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    По желанию

  3. #3
    Аноним
    Гость
    а просто вычеты с покупок ведь тоже не обязанность, даже если нам выставили счф?

  4. #4
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    вычеты с покупок ведь тоже не обязанность
    Да, это Ваше право

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Все вычеты - это право. Но смысла их утаивать и отдавать в бюджет лишний НДС не вижу.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Я тоже не вижу.
    но когда зависают на конец квартала предоплаты наши, особенно небольшие, которые в начала следующего квартала закрываются, то получается только морока с просьбами выписать на эти "куски" счф и т.д. в таких то вроде смысла нет?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но когда зависают на конец квартала предоплаты наши, особенно небольшие, которые в начала следующего квартала закрываются, то получается только морока с просьбами выписать на эти "куски" счф и т.д. в таких то вроде смысла нет?
    От сумм предоплат, думаю, зависит

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    От сумм предоплат, думаю, зависит
    конечно. мелочей много...

  9. #9
    Аноним
    Гость
    сразу же по теме. на конец квартала висела наша переплата поставщику. ндс по ней принят к вычету. в следующем квартале часть зачлась покупкой. а часть поставщик нам вернул. какой документ при этом мы должны сделать, чтобы ндс встал куда надо) ?

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в следующем квартале часть зачлась покупкой. а часть поставщик нам вернул. какой документ при этом мы должны сделать, чтобы ндс встал куда надо) ?
    В обоих случаях восстановление НДС (запись в книге продаж), по поставке датой поставки, по возврату датой возврата

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    В обоих случаях восстановление НДС (запись в книге продаж), по поставке датой поставки, по возврату датой возврата
    почему-то автоматом к книгу продаж по возврату не пошло...

  12. #12
    Аноним
    Гость
    а как ему попасть в книгу продаж? нужно счф выставить??

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а как ему попасть в книгу продаж? нужно счф выставить??
    Счет-фактура у вас уже есть, полученный от поставщика. Как-то на его основании надо получить записи в книге продаж. Как - зависит от вашей программы.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Не понимаю, какой счф, полученный от поставщика? они же просто вернули деньги и все. на эту сумму нет счф.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    у нас 1с 77 бух. но на основании какого счф??

  16. #16
    Аноним
    Гость
    сделала запись книги продаж..как-то...проводка нужная сформировалась.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Не понимаю, какой счф, полученный от поставщика?
    Тот, по которому вы раньше НДС к вычету ставили

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Тот, по которому вы раньше НДС к вычету ставили
    ну я как-то оттуда и зашла...только там суммы то другие. а когда нужную указала то программа написала что сальдо превышено...в итоге в записи книги продаж в основании у меня пусто...так нельзя?

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Главное, чтобы проводки и записи в книгах с нужными суммами сформировались. 76.ВА закрылся?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    вобщем-то благодаря этой записи книги продаж сформировалась одна проводка 76.ВА/68.2.
    По данному контрагенту в анализе субконто все закрылось в ноль.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    эээх....а вот по оборотке 76/ВА все напуталось...

  22. #22
    Аноним
    Гость
    все. нормально получилось на основании полученных счф записями книги продаж(2 счф и 2 записи)
    почему до этого так не получилось, вообще не поняла)
    спасибо вам!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)