×
Показано с 1 по 29 из 29

Тема: 19 счет

  1. #1
    Аноним
    Гость

    19 счет

    Добрый день. Такой вопрос- по 19 счету висит ндс, который не приняли к вычету, потому что не было во время счф. 1. принимаем позже. с конвертом прихода счф по факту. так можно? 2. счф не пришел и не придет. куда ндс?) Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    можно.ндс можно зачесть в течение 3-х лет

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1. Можно и без конверта
    2. Если уж совсем никак не получить счет-фактуру, то на 91.2, налог на прибыль не уменьшает

  4. #4
    Аноним
    Гость
    1. а если без конверта, то обязательно запись в журнале регистрации полученных сч/ф?

  5. #5
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Запись обязательна в любом случае

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Запись обязательна в любом случае
    имеется ввиду журнал, который формирует 1с бух 7.7?
    и обязательно ли ставить на сч/ф подпись нашего директора с числом фактического получения?

  7. #7
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Не нужно

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    1. Можно и без конверта
    а как тогда доказать, что именно тогда счф получили, а не раньше? только записью в журнале? мы же могли когда угодно запись сделать

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а как тогда доказать, что именно тогда счф получили, а не раньше?
    А кому и когда вы обязаны доказывать это?

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а как тогда доказать, что именно тогда счф получили, а не раньше? только записью в журнале?
    Да, записью в журнале. А требование иных доказательств никакими НПА не предусмотрено

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, записью в журнале. А требование иных доказательств никакими НПА не предусмотрено
    это вот тот самый Журнал учета полученных счетов-фактур, который 1с7 формирует?

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    это вот тот самый Журнал учета полученных счетов-фактур, который 1с7 формирует?
    Да, по крайней мере конфигурация "бухучет" точно формирует.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, по крайней мере конфигурация "бухучет" точно формирует.
    получается что-то очень просто. помню в 2005 было гораздо сложнее. мы конверты делали и писали на счф, когда получили и печать подпись ставили

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    И в 2005 таких требований по конвертам не было, их вообще никогда не было. Разве что письем Минфина на тему "только уточненка" больше было.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    хм) почему ж тогда нашему гл буху тогда еще ну ОООЧЕНЬ не нравились такие поздно приходящие счф.
    а что имеется ввиду "только уточненка"?

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, потому и не нравилось, что 100% правильный вариант - это подать уточненку за тот период, к которому относятся эти счета-фактуры. На самом счете-фактуре нет надписи "выслана покупателю тогда-то", а в журнал, сами понимаете, любой датой записать можно. Как и в конверт положить совсем не счет-фактуру

  17. #17
    Аноним
    Гость
    как так 100% правильный? чтой та я запуталась уже)))

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как так 100% правильный?
    Ну так доказать однозначно, что вы получили счет-фактуру позже, чем сдали декларацию за период, которым датирован счет-фактура, вы ничем и никогда не сможете. А с учетом того факта, что наша система налогового контроля построена на принципе "вы всё равно в чем-нибудь виноваты", что так, что этак придирки возможны.
    Уточненка тоже, пожалуй не 100% правильный, а 99.99, как и отражение вычета по дате получения

  19. #19
    Аноним
    Гость
    а какая вообще тогда разница? только в том когда нужно "специально" вычет попозже принять?

  20. #20
    Аноним
    Гость
    я имел ввиду когда есть смысл и что удобнее вообще)

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    только в том когда нужно "специально" вычет попозже принять?
    Чаще всего именно это и важно. Помогает экономить нервы, рабочее время и бумагу.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    ну да. иногда бывают лишние вычеты, которые хочется перенести на попозже. да и сч/Ф часто позже приходят.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    а вот как раз по теме-Опасно в открытую переносить вычеты по новым счетам-фактурам <О вычете НДС> Письмо Минфина России от 13.02.13 № 03-07-11/3784 Компания вправе принять к вычету НДС только в том периоде, в котором возникло такое право. Минфин не изменил свою позицию по этому вопросу, но впервые сослался на новые правила регистрации счетов-фактур в книге покупок. Вывод изложен в письме Минфина России от 13.02.13 № 03-07-11/3784 (ответ на частный запрос).

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Компания вправе принять к вычету НДС только в том периоде, в котором возникло такое право.
    Формулировка в лучших традициях Минфина. Вроде как и ответили, а четкого ответа нет.
    Не было счета-фактуры в декабре - не было права? Получили счет-фактуру в январе, возникло право. Но когда? В декабре, потому что дата на счете-фактуре декабрьская? Но в декабре ведь ее не было

  25. #25
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Любопытно, что камеральщики, которым лень проверять декларации при НДС к возмещению, сами просят перенести на след.квартал. А документальщики потом пытаются выкинуть эти счф.

  26. #26
    НelenElena
    Гость
    Подскажите, в 4 кв. по сч.ф. приняли к зачету не всю сумму НДС (ошибка программы), декларация естественно сдана. Ошибку обнаружили только сейчас. Что делать?

  27. #27
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Сдавать уточненку. А на будущее искать такие ошибки до сдачи декларации, а не после.

  28. #28
    HelenElena
    Гость
    А нельзя, этот кусочек суммы НДС принять к вычету в 1 кв. 2013 г. и не сдавать уточненку? Чем это грозит?

  29. #29
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от HelenElena Посмотреть сообщение
    А нельзя, этот кусочек суммы НДС принять к вычету в 1 кв. 2013 г. и не сдавать уточненку? Чем это грозит?
    Нельзя. Частичные вычеты в принципе не предусмотрены. Грозит тем, что из 1 кв. выкинут

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)