Помогите, пожалуйста, по своей глупости в отчет 2 НДФЛ не указала сумме перечисленного налога, хотя суммы перечислены в полном объеме, кто сталкивался, надо ли сдавать корректировочные сведения?
Помогите, пожалуйста, по своей глупости в отчет 2 НДФЛ не указала сумме перечисленного налога, хотя суммы перечислены в полном объеме, кто сталкивался, надо ли сдавать корректировочные сведения?
да, надо! Строка 5,5 заполняется обязательно.
а что будет если не сдать корректировочные сведения?
напишут письмо сотруднику о том чтобы он предоставил пояснения почему не оплачен ндфл. Попросят или вас пересдать в итоге сведения или его оплатить.
Sv1, не пугайте людей. Ничего подобного не будет и быть не может. У сотрудника удержали, к нему никак не может быть претензий
Мариша бухг, ничего страшного. Можно подать уточненные, но не обязательно. Главное, что на самом деле вы уплатили
Я тоже в этот раз по всем своим предприятиям забыла заполнить данную строку. Проблем-то никаких нет. Написала письма и сдала новые декларации.
Именно так и получается: по сданным сведениям налог не удержан. Это не означает претензий к НА. Это означает, что НА по каким-то причинам не удержал ндфл и сообщил об этом налоговой. Налоговая, естественно, пойдет к сотруднику с требованием заплатить, а он придет в бухгалтерию.....
Сдайте правильные, это для всех будет правильно.
Олька, вопрос-то прочитайте. Автор пишет, что не заполнила именно строку "перечислено". Со строкой "удержано" у нее всё в порядке
Подскажите, пожалуйста, если отчет сдан, уплаченная сумма налога по Организации в целом верная. А вот по сотрудникам она как-то хитро распределилась. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это чем-то грозит НА?
Мариша, я так же попалась. Уже звонила в налоговую узнавала. Да, это ошибка, подаете им те же справки под теми же номерами с суммами "перечислено".
Для страховки просили перезвонить инспекторам, которые принимает НДФЛ и уточнить все ли корректировочные приняты и нет ли долгов по перечислению теперь.
Удачи!
У меня тоже такая ситуация только что была. Попыталась пересдать отчет, заполнив перечисленные суммы, плюс еще в 2 справках нашла ошибки в начисленном НДФЛ. Так протокол о приеме пришел с текстом, что 2 справки (где были ошибки в начисленном и удержанном) приняты, а про все остальные было написано, что они были приняты ранее.
Подскажите пожалуйста, Если 2 НДФЛ за 2018 не учитывает некоторые начисления декабря ( отпуск, б/л), выплаченные в январе 2019, а переносит их на следующий год - это ошибка? Нужно ли корректировать такие справки вручную?
Последний раз редактировалось Янка Флер; 29.03.2019 в 10:45.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)