Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста :Какими документами на 20 сч. НПЗ формируется ?(нам оказывает услугу сторонняя организация)
Как в налоговом учете это оформить?
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста :Какими документами на 20 сч. НПЗ формируется ?(нам оказывает услугу сторонняя организация)
Как в налоговом учете это оформить?
А что за услуги?
Документом Услуги сторонних организаций. В БУ - Деб 20, в НУ - Деб. Н07.04.1
Ну и где ту незавершенка? Что 20 закроется, что Н07.04.1.
ВОпрос каким документом сформировать незавршенное производство в БУ и НУ. Услуги монтаж.
Монтаж оборудования для перепродажи. Закрывается 20 сч на 90.02. Как сделать чтобы он не закрывался?
А это только "танцы с бубном" - все вручную. Смотрите, какая сумма там должна остаться на НПЗ - и вперед, бух. справками. Производство ни в одной бухгалтерии не автоматизировано - оно слишком индивидуально. Или доработка закрытия счетов "под вас"
Хорошо, как это сделать?
Хотя в 7.7 есть Документ "Незавершенное производство" предназначен для ввода данных о
незавершенном производстве. Данные вводятся по видам выпускаемой
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.
Введенная информация используется документом "Закрытие месяца" при
списании остатков счета 20.
Может быть введено в один месяц несколько данных документов. При
закрытии 20 счета документом "Закрытие месяца" будет использоваться
информация из всех введенных документов за этот месяц.
Этот документ не проводится и не формирует проводок.
И в НУ есть документ прямые расходы незавершенного производства. Как ими пользоваться?
Так этот док и показывает - что надо оставить на 20, не закрывать. Эта же сумма останется и в НУ.
Нифига не остается, в том-то и дело.
Если знаете, то опиши последовательность действий.
Док незавершенное пр-во введен до закрытия месяца? Виды продукции совпадают - в доке те, на которых есть сальдо на 20-м?
Он не проводится. Сформирован на начало дня, закрыл месяц в конце дня. Сальдо есть. Как с НУ поступить?
Ну и дальше что? Он так же не проводится, а расходы в НУ списываются, которые висят на 20.
По БУ получилось НЗП оставить? Ну я бы на этом и успокоилось. Проще декларацию по прибыли вручную поправить, чем договориться с налоговым учетом в 7-ке![]()
Документ прямые расходы незавершенного производства не проводится в журнале регламентных операций НУ, так же как и не проводится Незавершенное производство в регламентных операций БУ. Так и должно быть или нет?
Фиг с ними, как вручную проводками и регистрами сформировать НЗП в БУ и НУ?
1.Это справочниые докумменты. информация из них используется при закрытии, но сами документы никаких движений не формируют.
2. Счет Н07.04 в НУ - эт счет косвенных расходов. Косвенные расходы включаются в тек.фин.результат независимо ни от чего. незавершонка может быть только по прямым расходам.
Чтобы оставлять такие расходы в НУ настройте правильно перечень прямых затрат.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
я неоднократно года 2-3 назад отвечал на подобные вопросы.
Счет не Н07.1 должен быть, а субсчет счета Н01
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Дайте ссылку, не нашел Вашей темы.
Если делаю акт об оказанных услугах на 20 сч, хочу сумму эту в НЗП оставить, но по умолчанию делает регистр Н07.04.1. Как это поправить?
С чего бы это была моя тема?
Ищите и обрящете. За 2 минуты поиск ничего не принес? да вы ЛЕНТЯЙ
http://forum.klerk.ru/search.php?q=%...%FB%EC&x=0&y=0
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)