Добрый день! Первый раз столкнулись с такой ситуацией. В конце 2008г. приобрели Базу данных. Поставщик предоставил: 1)с-ф; 2) бланк-заказ 3)товарную накладную. У себя на фирме провели поступление материала. Оплату должны были произвести в этом году. Сейчас выяснилось, что в базах недостоверная информация. Поставщик это признал. Какими документами я должна оформить возврат? В программе 1С я оформляю СТОРНО по документу "Поступление материалов"? Верно? Какие документы я должна теперь затребовать от поставщика. Оплаты не было. Заранее спасибо!




