Здравствуйте. Я ИП на УСН 6%, без работников. Составляю декларацию за 2012 год. В течение года было одно поступление (доход) в июне - 350 рублей. Авансовые платежи в течение года не уплачивал. В декабре уплатил стр.взносы - 17208,25.
Воспользовался этим калькулятором - http://www.klerk.ru/tools/usn/
В доход во 2 кв. поставил 350; в Уплату ПФР, ФОМС, ФСС в 4 кв. поставил 17208,25.
Далее жму рассчитать и печатаю декларацию.
Сумма доходов = 350
Сумма налога = 21
И вот в 280 стр. листа 3 (сумма уплаченных стр.взн. но не более 50%..) стоит тоже 21.
Это правильно? Или нужно всё-таки уменьшить на 11 рублей?
И ещё вопрос. У меня на руках акт сверки с налоговой по налогу УСН. У меня по нему переплата 11 000. Можно эту переплату зачесть в счет начисленного налога за 2012 год? Нужно для этого спец.заявление?
Спасибо!




