Помогите,пжл,странная ошибка в Перс учете (раньше на это не ругался ПФР):
"Внимание ошибка!Накопительная часть :уплата 8543 больше чем начислено 7556"
У меня по 2 человекам так( Как это поправить?
Причем в целом по организации есть не доплата,видимо не угадала на кого надо переплату поставить)) Хотя в накопительной части у меня всего 5 человек я всем по немножку расскидала
) у 2 вылезла эта переплата
( Как узнать у кого не доплата теперь? куда остатки сунуть?
Последний раз редактировалось Королева; 25.04.2013 в 08:53.
Все люди, как люди, а я королева )
У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...
Была на семинаре ПФР они четко сказали "Ни каких 2-х листов!!! Переворачиваем лист и печатаем 2-ю стр на листе!"
Спасибо, поняла!
"Подскажите, пожалуйста, начисления по высококвалифицированным иностранным специалистам в РСВ-1 отражаюся по строке 203 и далее 213? Или вообще начисления не отражаются? "
Задала вопрос в 1С и вот какой ответ получила:
Ситуация с включением доходов иностранцев следующая:
- департамент администрирования страх.взносов ПФРа и Минтруд переосмыслили необходимость включения этих доходов в РСВ-1 еще в 2012 году, изменив формулировку по строке 203
- мы этого не заметили и в 2012 году включали доходы иностранцев, пока в отчетную кампанию за 2012 год не начали отказывать в приеме сведений из-за расхождения СЗВ-6 (в которых нет таких иностранцев) с РСВ-1, в результате чего мы начали консультироваться с ПФРом и Минтруда на эту тему
- и ПФР, и Минтруда устно подтвердили, что нестрахуемых иностранцев в РСВ-1 включать не следует.
По этому вопросу направлен запрос в Минтруда, но ответа пока не получили.
Если в ответе будет указано, что эти суммы следует отражать в строках 203 и 213, то будут внесены соответствующие изменения в алгоритм автоматического заполнения формы РСВ-1 ПФР.
Кто как отчитался за 1 квартал, поделитесь?
Последний раз редактировалось tatyana 7; 25.04.2013 в 09:48.
Добрый день!
Ген. директор ООО. Принят на работу с 01.01.2013. Зарплата первый раз была начислена в марте. В сведениях перс. учета стаж проставлять 01.01.2013-31.03.2013 или 01.03.2013-31.03.2013?
n5210, в 1С 7.7 дает ставить НПЭД и чек не выдает ошибку. До этого с НР выдавал такую же ошибку, как и в у Вас.
Ищите в 1С 8 или ПУ-5 где можно поменять настройку страхового тарифа.
А к мнению lubezniy лучше прислушиваться, он дело говорит.![]()
KATRIN_M, он у меня был заполнен.
Всем большое спасибо за внимание к моей проблеме - сегодня с утра, на свежую голову, посмотрела-подумала и нашла в чем косячила - теперь все заполняется. Это не программа, это мну была вчера тормаз![]()
Сейчас посмотрим что там получиться при выгрузке-проверке![]()
Вам надо сверить все отчеты с 2010 года в этой программе:
Программа VL:СверкаПФ http://www.lubezniy.ru/soft/vlsverkapf/vlsverkapf.zip
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Добрый день Клерки! Подскажите пожалуйста как правильно поставить адрес в проге пенсионной: Имеется дом 3 строение 1 помещение 3 комната 8, а граф всего 3 (дом, строение и офис)
Кто-нибудь сдал персоучет по ИП на ПСН с пониженным тарифом 20%? Мне ПФ вернул (сдавал через Контур-Экстерн). в протоколе 8 однотипных ошибок:
Проверка Раздела 2.1. Расчет страховых взносов по тарифу 16
***30: Ошибка. Раздел 2.1. Код тарифа 16. Неверно рассчитаны взносы на ОПС(страховая часть):
[c.250 гр.3]24150.00 не равно [c.240 гр.3]0.00 * [тариф ОПС СЧ 66 и старше]0% + [c.241 гр.3]172500.00 * [тариф ОПС СЧ 67 и моложе]0% = 0.00 (даже с учетом допустимой погрешности [кол-во ЗЛ]5 * 0,5 коп = 2,5 коп)
Ума не приложу, что нужно исправлять. Почему в проверке ставка 0%??? И почему ЗУП подставляет категорию ЗЛ - "аптечные организации, организации соц обслуживания..."
подскажите пожалуйста- надо ли с этого года сдавать ИС (с отметкой АДМИН или НЕОПЛ) если хоз.деятельность не велась на фирме и зп не начислялась и не выплачивалась (на фирме оформлен только ген.директор) или достаточно подать только РСВ-1? спасибо
Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать
Подскажите, пожалуйста, на днях обновила Документы ПУ5, мало того, что не видно данных по индивидуальным сведениям за прошлые года, так при формировании РСВ-1 в самом начале выскакивает сообщение: "В справочнике [Категория плательщиков...], не определены тарифы страховых взносов за 2012 год Расчет производиться не будут..." Не пойму - мне, что, все в ручную нужно вбивать - по всем категориям?
Я не сдаю (г. Санкт-Петербург).
Но в разных регионах инспекторы смотрят на это вопрос по разному.
Причём точки зрения бывают абсолютно противоположными: «обязательно сдавать», или категорически не берут.
Если у вас раньше не требовали сдавать, то и теперь вряд ли попросят.
Но если у вас такая ситуация впервые, то лучше прозвонить в свой ПФР и уточнить.
Помогаю, чем могу.
За спасибо - спасибо.
Подскажите, пожалуйста, как поставить код ПНЭД в программе ПУ 5 за 1 кв. 2013 года, программа не дает.....он в этом году не применяется уже?
А у кого есть ВПНР - в отдельной пачке их формировать или в общей? 1С делает в общей- соответственно ставит иностранцу НР, а не ВПНР. Сдавался кто-нибудь с иностранцами?
Приветствую Всех!
Подскажите плиз по сотруднице находящейся в отпуске по уходу до 1,5лет , ей начислено ежемесячное пособие по уходу за ребёнком и её начисления не отражаются в СЗВ-6-4 в "суммах выплат и иных вознаграждений, начисленных...", а должны быть показаны в общей сумме,а в выплатах сотруднику на которые начисляются взносы не должны присутствовать.Как отразить пособие, а то у нас расхождение с РСВ???
Спасибо![]()
Добрый вечер. Подскажите пож-та, организация на льготном тарифе. Код ПНЭД. Но в 1 кв дохода не было, поэтому табл.3.6 пустая. И при формировании файлов в 1С8, не формирует файл рсв, пишит что при тарифе 07 в разделе 2, табл 3.6 должна быть заполнена. Что делать то? или может мы вообще не должны были по льготному платить, но весь 2012 г на льготном тарифе и во втором квартале будет доход 100%........
Мы сдаем отчетность за 1 кв. 2013г. с 8 апреля и никак сдать не можем. При проверке в ПФР отчетности за 1 кв вдруг вылезла неточность по переплате взносов по уволенному сотру за 3 кв 2012г. Нам сказали, что пока не сдадите исходную форму за 3 кв.12г. дальше отчеты принимать не будем. Пришлось по новой формировать ИС за 3 кв. 12г. и сдавать. Получилось со второго раза. Дальше больше, теперь надо переделать сведения по году 2012, а там СЗВ-6-3. Чтобы опять перераспределить уплаченные взносы необходимо прицепить файл АДВ-6-2 за 3 кв. Значит мы формируем отчетность (исходную) по новой. И вот тут то и началась веселуха. 1С уже обновлена под отчетность за 1 кв 2013г. и файлы за 12 год формирует с такими ошибками как вместо МЕСЯЦ пишет МЕСЦ и вместо ИТОГО пишет ИТОГ. За 4 кв 2012 такое никак не проходит. Т.е. файлы, которые отправляем в ПФР оказываются без цифр, хотя там они конечно же есть. Их ПФР идут отрицательные протоколы. Ну "наши руки не для скуки...." и мы в режиме "блокнот" исправили эти косяки 1С, и Чек Уфа выдает нам положительный протокол, а вот просто ЧЕК показывает какие то ошибки, которые мы никак понять не можем. Отправили так в ПФР. Оттуда ответ уже с угрозами, типа переделывайте, иначе штраф. Пригласили сисадмина, чтобы он поискал ошибку в файлах, кое как разобрались, оказывается вместо ИТОГО, в одном месте должно стоять ИТОГО ПО ПАЧКЕ. И это только в одной строке. Теперь проверочные проги выдают что все нормально, ждем ответ из ПФР.
И вот у меня вопрос, даже если выявлены расхождения в распределении УПЛАЧЕННЫХ взносов в ходе контрольных мероприятий после сдачи отчетности в прошлом году, может ли быть штраф 10% в таком случае??? По закону вроде как только по неверно начисленным взносам штрафуют.
Это так, крик души. Просто достал этот ПФР. А последняя капля, это конечно угроза штрафа.
Работаю главбухом уже много лет, на пенсию скоро, но вот с такой ситуацией сталкиваюсь впервые.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)