×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    196

    Санкционирование расходов полный тупик...

    Здравствуйте.
    Мы ПБС. нас финансируют на основании расходного расписания, причем ровно на столько на сколько нам необходимо, начислили з/п 100 руб. дали по 211 100 руб. Мы делали проводку на сумму финансирования
    1 501 15 211
    1 501 13 211 100,00
    перечисляли з/п
    1 304 03 211
    1 304 05 211 100,00

    1 501 13 211
    1 502 11 211 100,00
    начислена з/пл
    1 401 20 211
    1 302 11 211 100,00

    1 502 11 211
    1 502 12 211 100,00
    Что не правильно, объясните пожалуйста?
    Поделиться с друзьями
    Думайте обо мне что хотите, только на вопросы дайте ответы...

  2. #2
    Аноним
    Гость
    1 304 03 211
    1 304 05 211 100,00

    что бы это значило? =)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1 304 03 211
    1 304 05 211 100,00

    что бы это значило? =)
    меня конечно больше 500ые интересуют, но ... списание средств со счета бюджета по удержаниям из з/платы
    Думайте обо мне что хотите, только на вопросы дайте ответы...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    196
    Слушайте, а вот у меня в отчете о состоянии л/счета, который дает мне казначейство, в разделе 1.4. неиспользованные доведенные бюджетные данные заполнена гр.8 Предельные объемы финансирования, так вот мне же надо сверить эти остатки... с каким счетом они должны сверяться?
    Думайте обо мне что хотите, только на вопросы дайте ответы...

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1 304 03 211
    1 304 05 211 100,00

    что бы это значило? =)
    Это перечисление денежных средств с лицевого счета на банковские карты. А по 500 вроде все так.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2007
    Сообщений
    299
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1 304 03 211
    1 304 05 211 100,00

    что бы это значило? =)
    Это выдача зарплаты

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от NadegdaP Посмотреть сообщение
    Слушайте, а вот у меня в отчете о состоянии л/счета, который дает мне казначейство, в разделе 1.4. неиспользованные доведенные бюджетные данные заполнена гр.8 Предельные объемы финансирования, так вот мне же надо сверить эти остатки... с каким счетом они должны сверяться?
    Пятый раздел для обработки финансирования не используется..мы завели забалансовый счет (1С дает такую возможность)...и по простой схеме обрабатываем финансирование и в конце месяца когда получем отчет от казначейства, проводим сверку именно по разделу который вы указали

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы завели забалансовый счет
    так значит на самом деле инструкцией не предусмотрен счет для данной операции, а разве такое бывает?
    Думайте обо мне что хотите, только на вопросы дайте ответы...

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от NadegdaP Посмотреть сообщение
    списание средств со счета бюджета по удержаниям из з/платы
    смотрю моя цитата из инструкции как то вычурно звучит, все нормальные люди своими словами написали))) так почему же в инструкции то по русски нельзя было написать
    извините не сдержалась...
    Думайте обо мне что хотите, только на вопросы дайте ответы...

  10. #10
    Аноним
    Гость

    Хех

    Цитата Сообщение от NadegdaP Посмотреть сообщение
    так значит на самом деле инструкцией не предусмотрен счет для данной операции, а разве такое бывает?
    Как видите бывает..

  11. #11
    Аноним
    Гость
    всё верно у вас. а в чем проблема?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    24.06.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    196
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а в чем проблема?
    проблема в том что в последних разъяснениях, которые читала, проводка
    1 501 13 000
    1 502 11 000 отражается на основании договора, а
    1 502 11 000
    1 502 12 000 нужно делать на основании кас.заявки на основаии
    а у нас проводки наоборот стоят, я теперь и не знаю где правда?
    Думайте обо мне что хотите, только на вопросы дайте ответы...

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от NadegdaP Посмотреть сообщение
    проблема в том что в последних разъяснениях, которые читала, проводка
    1 501 13 000
    1 502 11 000 отражается на основании договора, а
    1 502 11 000
    1 502 12 000 нужно делать на основании кас.заявки на основаии
    а у нас проводки наоборот стоят, я теперь и не знаю где правда?
    Как в учетной политике пропишете - так и делаете. Я принимаю БО по договорам, а ден. обязательства - на основании актов, накладных и т.п.

  14. #14
    Клерк Аватар для Sand Rostov
    Регистрация
    02.07.2012
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    669
    Цитата Сообщение от NadegdaP Посмотреть сообщение
    1 502 11 000 отражается на основании договора, а
    1 502 11 000
    1 502 12 000 нужно делать на основании кас.заявки на основаии
    а у нас проводки наоборот стоят, я теперь и не знаю где правда?
    это где такое написано? что за разъяснения???

    Вообще ваши проводки кажутся мне правильными. Мы делаем такие же.
    50211 по з/п начисляем на основании ведомости (какой договор, елки зеленые??? ). правда вот тут минфин недавно написал, что бюджетные обязательства можно начислять на основании утвержденных лимитов БО (письмо 02-06-07/155 от 21.01.2013), однако ж в прошлом годе г-н Романов писал, что основание - ведомость (расчетно-платежная, платежная или расчетная). Если нужно - найду это письмо (точнее там разъяснения в часном порядке)

    Да 50212 тоже начисляем на основании ведомости. Той же самой. Потому как других документов по з/п немае.

    И записали эту всю радость в учетной политике.
    Последний раз редактировалось Sand Rostov; 12.02.2013 в 18:16.

  15. #15
    Клерк Аватар для Sand Rostov
    Регистрация
    02.07.2012
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    669
    Договор - это если оказаны услуги. Они же выполненные работы, они же поставленные товары. Тогда 50211 - это договор/контракт/авансовый отчет, 50212 - акт/накладная/счет/авансовый отчет.

    Кассовая заявка тут совсем не подходит, хотя бы исходя из понятия "денежное обязательство", отраженного в БК РФ.

  16. #16
    Клерк Аватар для Teap
    Регистрация
    22.03.2005
    Сообщений
    417
    посмотрите про обязательства http://forum.klerk.ru/showthread.php...=#post52642776

  17. #17
    Аноним
    Гость
    подскажите, а как происходит санкционирование по страховым взносам в фонд социального страхования и по начисленным больничным, если больничные превышают страховые взносы? возмещение из фонда социального страхования БО и ДО

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    подскажите, а как происходит санкционирование по страховым взносам в фонд социального страхования и по начисленным больничным, если больничные превышают страховые взносы? возмещение из фонда социального страхования БО и ДО
    Я бы ввела БО и ДО на сумму взносов,которую будете платить, а потом на сумму больничного (т.е на суммы к уплате). А когда деньги с ФСС придут - ничего.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я бы ввела БО и ДО на сумму взносов,которую будете платить, а потом на сумму больничного (т.е на суммы к уплате). А когда деньги с ФСС придут - ничего.
    Мы взносы не уплачиваем, за счет превышения расходов, как в этой ситуации быть

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    1
    Вопрос: начислили страховых взносов в Фсс 1000руб, больничный 2000руб. В ФСС ничего не перечисляли. Пришло возмещение из Фсс 1000руб. Как отразить по всем операциям Денежные и бюджетные обязательства. И еще вопрос пришло возмещение из ФСС за прошлый год, необходимо делать на минусе денежные и бюджетные обязательства и как это отражается в форме 0503128. Заранее спасибо.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Может так: бюджетные и денежные обязательства вводим на 2000, на 1000, а когда приходят деньги с ФСС делаем сторно на денежные обязательства (-1000)?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)